廣宣費(fèi)的扣除限額1800*15%=270 應(yīng)納稅所得額=30+800=830 應(yīng)納所得稅額=830*25%=207.5

2019年某居民企業(yè)取得商品銷(xiāo)售收入1800萬(wàn)元,該企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)共300萬(wàn)元。2019年度該企業(yè)可稅前扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合計(jì)為( )萬(wàn)元。 A 250 B 270 C 290 D 300
假設(shè)某家電生產(chǎn)企業(yè)2020年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為800萬(wàn)元,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入賬戶(hù)本年發(fā)生額2000萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入賬戶(hù)本年發(fā)生額400萬(wàn)元,另企業(yè)將資產(chǎn)貨物(對(duì)外不含稅售價(jià)為100萬(wàn)元)發(fā)放給職工,未將100萬(wàn)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。該企業(yè)2019年的廣告費(fèi)290萬(wàn)元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)30萬(wàn)元,其中有20萬(wàn)未取得合法憑證,以前年度尚未稅前扣除的廣告費(fèi)為80萬(wàn)元。若企業(yè)無(wú)其他應(yīng)稅所得顧調(diào)整項(xiàng)目,所得稅率25%請(qǐng)計(jì)算2020年度企業(yè)。(1)所得稅前允許扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)(2)應(yīng)納稅所得額(3)所得稅稅額
7、假設(shè)某家電生產(chǎn)企業(yè)2020年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為800萬(wàn)元,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入賬戶(hù)本年發(fā)生額2000萬(wàn)5元,其他業(yè)務(wù)收入賬戶(hù)本年發(fā)生額400萬(wàn)元,另企業(yè)將資產(chǎn)貨物(對(duì)外不含稅售價(jià)為100萬(wàn)元)發(fā)放給職工,未將100萬(wàn)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。該企業(yè)2019年的廣告費(fèi)290萬(wàn)元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)30萬(wàn)元,其中有20萬(wàn)未取得合法憑證,以前年度尚未稅前扣除的廣告費(fèi)為80萬(wàn)元。若企業(yè)無(wú)其他應(yīng)稅所得調(diào)整項(xiàng)目,所得稅率25%請(qǐng)計(jì)算2020年度企業(yè)(1)所得稅前允許扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)心(2)應(yīng)納稅所得(3)所得稅稅額
某公司2018年的營(yíng)業(yè)收入為600萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本200萬(wàn),其中實(shí)際支出廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)為100萬(wàn)元,根據(jù)個(gè)人所得稅法律的規(guī)定,計(jì)算2018年的應(yīng)納稅所得額時(shí)允許扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。
A企業(yè)2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1500萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入180萬(wàn)元視同銷(xiāo)售收入60萬(wàn)元,a企業(yè)2021年發(fā)生廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)210萬(wàn)元,其中40萬(wàn)元為不允許扣除支出 計(jì)算該公司本年可扣除的廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)金額。計(jì)算本年度廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)納稅調(diào)整增減額?;卮鹕鲜鰳I(yè)務(wù)應(yīng)填寫(xiě)哪幾個(gè)所得稅申請(qǐng)表?
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶(hù)要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶(hù)想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶(hù)來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶(hù)交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶(hù)100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程

