同學,你好 這個不做賬的,這個是私對私支付
老師,酒店A計劃明年年底再開一家分店B,在B籌建初期,A會投資很大一部分資金過去,從對公賬戶支付,作為長期股權(quán)投資,老板為了考慮A公司的經(jīng)營不會影響到B,也就是不想讓這兩家店有太多聯(lián)系,該怎么處理呢,有必要新注冊一家C公司嗎?資金從A到C,在從C到B
老師您好,我們老板要從A公司借50萬給B公司(老板對A公司寫了張50萬的借條),正好A公司有一個隨用隨貸的貸款,因為當月只用支付B公司408841元,那么我就從A公司貸款了41萬,老板說剩下的9萬也要反映在A公司賬上,請問分錄要怎么做呀?
請問老板;我們是一家小餐廳;6月A客戶消費500元;欠賬沒有給;店長墊付500元現(xiàn)金幫客戶付了餐費;7月A客戶刷卡把6月的500元還上了;收銀通過微信 轉(zhuǎn)回店長500元;請問關(guān)于這筆;6.7月要怎么寫分錄;
餐飲店A老板從B老板手里盤過來店面,A老板付B老板轉(zhuǎn)讓費43800元,A老板的會計分錄要怎么寫呢
營運4S店 2個公司,一個老板;A是銷售公司+B 是維修+零售配件?,F(xiàn)在A公司賣車,后續(xù)客戶到B公司送尿素。那B 公司會給A開 尿素發(fā)票。B 公司算收入,A公司送客戶的分錄怎么寫呢。
查賬怎么查才真實準確
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應付職工薪酬的兩項,都應該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
不是很理解
我要怎么處理這筆錢呢,老板已經(jīng)報給我這筆費用了
同學,你好 老板私人購買一個店面,這和你們A公司沒關(guān)系
不不不,可能是我沒表達清楚,我現(xiàn)在剛剛在這家燒烤店上班,這家燒烤店是新開的,現(xiàn)在燒烤店老板把一些票據(jù)給我了,其中有轉(zhuǎn)讓費43800元,我不知道怎么寫分錄
同學,你好 把發(fā)票拍給我看一下
這會沒在手上,今天休息
我現(xiàn)在不懂的是這筆轉(zhuǎn)讓費我要怎么寫分錄?
然后還有就是,這筆轉(zhuǎn)讓費屬于老板前期墊付,那盈利以后是不是要還老板這筆錢
同學,你好 一般來說 借:管理費用 貸:其他應付款 以后還給老板
哦,好的老師
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝