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老師好,去年開出的專用發(fā)票三份,今年客戶要退貨退款,怎么紅沖發(fā)票金額都不同重哪張票呢

2023-06-03 08:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-03 08:36

你好 這個是三份的話,要先看發(fā)票時間的,發(fā)票最接近的先紅沖的

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快賬用戶9381 追問 2023-06-03 08:40

金額都對不上啊

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快賬用戶9381 追問 2023-06-03 08:41

退的沒賣完的金額都對不上

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齊紅老師 解答 2023-06-03 08:44

那你這個要先跟對方對上金額,先找出原因的

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快賬用戶9381 追問 2023-06-03 08:54

老師,比如賣的什么產(chǎn)品和型號就只能沖什么產(chǎn)品和型號嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-03 08:55

是的,你要跟發(fā)票對上的

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快賬用戶9381 追問 2023-06-03 08:59

謝謝老師,單價也要必須對的上嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-03 09:02

這個單價不一定,但是你型號要對上,比如你賣的是鐘表,退回來的確是電視機,這個說不過去啊

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你好 這個是三份的話,要先看發(fā)票時間的,發(fā)票最接近的先紅沖的
2023-06-03
你好 ; 你是專票; 購買方有做認證沒有;??
2023-06-02
你好;? ?對方開紅字信息表? ; 你開紅字發(fā)票; 你們是有扣款了3000 的金額嗎 ? 為什么扣?
2023-06-02
借利潤分配未分配利潤 應交稅費應交增值稅銷項 貸應收賬款, 然后再做正數(shù)的 借應收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應交稅費應交增值稅銷項
2022-05-24
同學,你好,這個可以紅沖的。
2021-08-31
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