那么就直接借銷售費(fèi)用貸管理費(fèi)用
老師你好,注銷基本戶把余額的錢轉(zhuǎn)入法人賬戶,用途是走日常經(jīng)營費(fèi)用報銷,我做的是借管理費(fèi)用,貸銀行存款。然后法人拿費(fèi)用發(fā)票回來報銷沖抵了,也把錢退回來公司增加現(xiàn)金收入,請問這筆收入分錄怎么做呢?是借庫存現(xiàn)金,貸管理費(fèi)用,嗎?
我們現(xiàn)在有一家公司,他是貿(mào)易公司,但是他現(xiàn)在做的業(yè)務(wù)就是有一個大型的賣場,售賣各式各樣的商品,銷售額是進(jìn)入這個商貿(mào)公司的公戶里面,但是這個錢的話是屬于這每個柜臺的商戶(個體戶)的,我們的商貿(mào)公司每天的銷售收入,然后要抽取我們的一部分管理費(fèi)用,再把錢轉(zhuǎn)到每個柜臺個體戶老板卡里。像這種情況的話,我們貿(mào)易公司的主營業(yè)務(wù)收入就是那個管理費(fèi)用。那我們公司是屬于差額征稅的對象嗎?
老師您好!我們現(xiàn)在有個20年的業(yè)務(wù)出庫的商品,現(xiàn)在因為故障退回來了,我們又重新發(fā)了一臺給客戶。重新發(fā)的設(shè)備按正常出庫做個結(jié)轉(zhuǎn)成本?,F(xiàn)在故障這一臺經(jīng)過維修能正常使用了,我們又銷售了,我能把故障退回的那臺做原價退庫處理嗎?然后再銷售時按正常的銷售處理。維修沒有產(chǎn)生費(fèi)用。
你好老師,我們公司去年十一月份買了兩臺生產(chǎn)機(jī)器,當(dāng)時入賬時,不小心把它們作為費(fèi)用化了,然后費(fèi)用攤銷了三年,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個錯誤,請問怎么處理?可以把資產(chǎn)調(diào)出來嗎
我們公司就是在云南當(dāng)?shù)夭少徥卟嘶貋?,比如生菜采購回來是毛菜,會有很多黃的老的葉子多余的菜梗,把這些去掉,打包運(yùn)輸?shù)綇V東銷售給我們的客戶,客戶在廣東有多家門店銷售蔬菜。打包用的泡沫箱剛剛咨詢了老師是計入成本而不是銷售費(fèi)用,但是會計上又有一條說包裝物不單獨(dú)計價計入銷售費(fèi)用,單獨(dú)計價計入其他業(yè)務(wù)成本,我們這個是不像客戶收取泡沫箱費(fèi)用的
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
好的但是原始憑證該附什么呢
不需要說什么,自己在摘要欄說明