你好,可以的,可以做更正處理。
老師,你好,我們今年一月份購買土地,當(dāng)時轉(zhuǎn)款后沒有給我發(fā)票?,F(xiàn)在才給我。我當(dāng)時以為是國家收費(fèi)應(yīng)該就是收款收據(jù),哪知道今天給我發(fā)票我才看見是專票。可我當(dāng)時把轉(zhuǎn)款的金額全部做成了無形資產(chǎn)成本?,F(xiàn)在怎么調(diào)整?可以沖紅之前的憑證再重新做嗎?而且我攤銷都做了兩個月了。
老師,你好!請問一下:我們公司是租賃大棚種植農(nóng)產(chǎn)品,自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,2021年11月開始投入運(yùn)營,截止到現(xiàn)在剛把種子種進(jìn)去,前期的一些人工成本我都入了生產(chǎn)成本了,但是現(xiàn)在人家不給我們租了,就是不能干了,這個公司可能要注銷,那我的這些生產(chǎn)成本要怎么處理呢?直接生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用可以嗎?怎么做分錄?
你好老師,我們公司去年十一月份買了兩臺生產(chǎn)機(jī)器,當(dāng)時入賬時,不小心把它們作為費(fèi)用化了,然后費(fèi)用攤銷了三年,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個錯誤,請問怎么處理?可以把資產(chǎn)調(diào)出來嗎
老師你好。我們單位委托藥廠生產(chǎn)藥品,去年11月份開始購買的材料,當(dāng)時材料計入了研發(fā)支出,年底轉(zhuǎn)入了開發(fā)支出,在11月的時候形成了無形資產(chǎn)。從今年1月份買的材料計入了委托加工物資,現(xiàn)在藥品已經(jīng)生產(chǎn)完成驗收入庫了。我們要把委托加工物資轉(zhuǎn)入庫存商品。這個數(shù)我們怎么算合適。按照原來購買數(shù)量-現(xiàn)在庫存材料數(shù)量=使用數(shù)量這樣算的話。那我委托加工物資里的金額少,這樣的情況怎么辦? 還有為生產(chǎn)這個藥品,去藥廠的差旅費(fèi)和給這個藥品購買的保險以后是不是不能計入研發(fā)支出這個科目了
各位老師,大家早上好,我們公司是三個股東,其中兩中股東把以前公司剩余的些布料做為資本投進(jìn)來了,然后又通過我們公司銷售出去,款項進(jìn)了公司公戶,然后我們對人家開了銷售發(fā)票,我們公司也是準(zhǔn)備生產(chǎn)布料,但是還沒有開始生產(chǎn)呢,然后,股東投進(jìn)來的這些布料為實收資本,款項進(jìn)了公司戶,還給購買方開了銷售發(fā)票,現(xiàn)在我怎么做賬務(wù)處理,才能體理,實收資本,銀行存款,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,這一塊,這些賬務(wù)處理,我銜接不上去了,請各位老師指點(diǎn)一下,把賬務(wù)處理的分錄給我詳解一下,謝謝
煤炭銷售,我方煤炭已發(fā)出,未開票,未收到款,怎么做賬。
企業(yè)出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為不適用加計抵減政策,其對應(yīng)的進(jìn)項稅額不得計提加計抵減額,那對應(yīng)的進(jìn)項稅可以抵扣增值稅嗎?
老師,想問下在金蝶上3月賬在應(yīng)付模塊做了一筆應(yīng)付稅票,4月付款了但是做賬的時候沒做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應(yīng)付平掉,怎么做調(diào)整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,,我進(jìn)谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會有庫存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產(chǎn)開票,可以不分明細(xì)嗎?2個辦公樓,4間平房,1個彩鋼棚,貨物名稱可以直接開:房屋(辦公樓,平房,料棚)數(shù)量7,總金額80萬??梢詥??
建筑施工活動板房租賃開幾個點(diǎn)稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價100元.開具了增值稅專用發(fā)票,款項尚未收到?請問會計分錄這樣寫:借:應(yīng)收賬款—公司169500 貸:主營業(yè)務(wù)收入150000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項)19500
老師如何區(qū)分在計算預(yù)付年金現(xiàn)值的時候使用這兩個公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營業(yè)利潤怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?