A.稅額抵免B.減計(jì)收入C.加計(jì)扣除D.免稅收入
二、多選題4,采用直接法計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額時(shí),所設(shè)計(jì)的科目有()A收入總額B專(zhuān)項(xiàng)扣除C專(zhuān)項(xiàng)附加扣除D不征稅收入E免稅收入
企業(yè)匯算清繳時(shí),下列哪個(gè)附表反映了稅會(huì)差異()A.《免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》B.《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》C.《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》D.《境外所得稅收抵免明細(xì)表》
(單選)企業(yè)匯算清繳時(shí),下列哪個(gè)附表反映了稅會(huì)差異()?A.《免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》B.《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》C.《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》D.《境外所得稅收抵免明細(xì)表》
下列各項(xiàng)中,屬于企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠形式的有()。A稅額抵免B減計(jì)收入C加計(jì)扣除D免稅收入
下列各項(xiàng)中,屬于企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠形式的有()。A.稅額抵免B.減計(jì)收入C.加計(jì)扣除D.免稅收入
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下