同學(xué)您好,你好, 是不可以的,要入招待費(fèi)的
老師你好! 我公司購買了酒店,樓下的 出租出去,收房租,開票出去。除了增值稅,還要交什么稅呢? 那么我們購買這個(gè)酒店的進(jìn)項(xiàng)是否能抵扣我們的銷項(xiàng)呢?裝修取得的進(jìn)項(xiàng)也能抵扣銷項(xiàng)嗎?如果可以抵扣,有沒時(shí)間,金額限制呢?
你好老師,我們貼著自己logo的禮品贈(zèng)送給客戶,要開發(fā)票,還得另外出9個(gè)點(diǎn)兒,才能給專票。 我禮品當(dāng)宣傳費(fèi),是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)了 如果我抵扣進(jìn)項(xiàng)是不是還得銷售時(shí)再開發(fā)票,又得交13個(gè)點(diǎn)兒
你好老師,我們貼著自己logo的禮品贈(zèng)送給客戶,要開發(fā)票,還得另外出9個(gè)點(diǎn)兒,才能給專票。 我禮品當(dāng)宣傳費(fèi),是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)了 如果我抵扣進(jìn)項(xiàng)是不是還得銷售時(shí)再開發(fā)票,又得交13個(gè)點(diǎn)兒
請(qǐng)問老師,公司買了幾瓶白酒贈(zèng)送客戶,收到的是專票,進(jìn)項(xiàng)稅金不能抵扣,那么在申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)該在本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)里選擇免稅項(xiàng)目轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅金?
老師,你好,公司買一大批白酒送客戶能不能進(jìn)去業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額能不能抵扣,所得稅能否扣除
15. 甲某是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)業(yè)主,2025 年 1 月將價(jià)值 60 萬元的自有房產(chǎn)作股投入獨(dú)資企業(yè)作為經(jīng)營場所;2月以 200 萬元的價(jià)格購入一處沿街商鋪;3 月將價(jià)值 200 萬元的自有倉庫與另一企業(yè)價(jià)值 160 萬元的倉庫互換,甲某收取差價(jià) 40 萬元。甲某以上交易應(yīng)繳納契稅( A )萬元。(契稅稅率為 4% ,上述金額均不含增值稅) A. 8.00 B. 8.40 C. 9.60 D. 16.00 這題為什么不考慮買入的200的契稅
請(qǐng)問老師,材料采購科目年末余額可以在貸方嗎?
員工把車租給公司,需要繳納什么稅每月800和1000
公司給對(duì)方代開了勞務(wù)洗車發(fā)票,對(duì)方公司付款備注保險(xiǎn)賠付款,怎么辦?有啥影響?
用于建筑工地的貨物,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)可以不一致嗎
老師:請(qǐng)問最新的全行業(yè)增值稅稅率在哪個(gè)文件里面可以查到?
收到增值稅專用發(fā)票時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額還沒認(rèn)證,沒認(rèn)證可以先做記賬憑證嗎?后進(jìn)項(xiàng)再等月底時(shí)統(tǒng)一抵扣認(rèn)證?
老師其他應(yīng)收款在貸方是什么意思
就這一問,不符合嗎?不是在開庭前提交了嗎?
低值易耗品五五攤銷,總數(shù)500,領(lǐng)用300,五五攤銷法是按領(lǐng)用數(shù)量的五五攤還是購買總數(shù)的金額五五攤
老師,不能進(jìn)銷售費(fèi)用嗎
老師。印上公司名稱,定制的那種呢?
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以,看來,您的水平很不錯(cuò)。
進(jìn)銷售費(fèi)用是不老師
同學(xué)您好, 這種可以的, 沒問題
謝謝老師
不客氣,有空給五星好評(píng):(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評(píng)價(jià))