你好,是的,是要去修改。

老師,我們家是小規(guī)模,2020年開了張錯誤的專票,今年開的紅字發(fā)票,需要修改去年的報表,匯算清繳嗎
5月紅沖了去年的發(fā)票,需要去改去年的增值稅報表嗎?申報去年的企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要把紅沖的開票金額減下來嗎?
請問今年匯算清繳交的企業(yè)所得稅,需要在去年計提嗎。去年修改了賬,有盈利,所以要交稅
請問今年已經(jīng)做了2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,現(xiàn)在需要紅沖去年開出去的發(fā)票,那我需要去修改去年的報表嗎
老師 我們紅沖了一筆去年12月的發(fā)票 現(xiàn)在已經(jīng)匯算清繳了 那去年的數(shù)據(jù)還需要調(diào)整嗎
老師融資租賃是什么意思
老師,我們新注冊一個管理咨詢公司,股東是A67%和B33%,注冊資本十萬,實繳到位.然后還有個一人有限公司,是那個B100%持股,現(xiàn)在想把B的其中33%轉(zhuǎn)讓給那個管理咨詢公司,這樣可以嗎
小規(guī)模開專票,果蔬,肉蛋,糧油干調(diào),凍品速食飲品,水產(chǎn),稅點各是多少,能開13%和6%、9%嗎
餐飲公司買了一批鍋碗瓢盆,這個我做到低值易耗品嗎?怎么攤銷
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實扣除, 如果不是一天買的,確實跟生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點,廠房已經(jīng)建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
不可以做到今年的報表里面嗎
你好,正規(guī)的做法就是要去修改去年的。
那做到今年會有什么影響嗎
你好做到今年就要看管理員了,如果管理員較真的話,他就會讓你調(diào)整今年的,然后去更正到去年。