這個(gè)有具體的名字嗎?如果是的有的話,應(yīng)該看具體的明細(xì)。

某電視機(jī)廠為一般納稅人,2019年8月發(fā)生以下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù): (1)批發(fā)銷(xiāo)售電視機(jī)一批,取得銷(xiāo)售額600萬(wàn)元,開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票;同時(shí)提供運(yùn)輸服務(wù),收取運(yùn)費(fèi)4.68萬(wàn)元,開(kāi)具普通發(fā)票。 (2)向個(gè)體戶銷(xiāo)售電視機(jī)一批,價(jià)稅合并收取銷(xiāo)售額234萬(wàn)元。 (3)將不含稅價(jià)5萬(wàn)元的電視機(jī)作為禮品贈(zèng)送給客戶。 (4)購(gòu)進(jìn)原材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額分別為307.69萬(wàn)元、40萬(wàn)元,專(zhuān)用發(fā)票本月已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)定。另外支付運(yùn)費(fèi)8萬(wàn)元,并取得承運(yùn)單位開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票。 (5) 購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為147.69萬(wàn)元、19.2萬(wàn)元。 (6)本企業(yè)免稅項(xiàng)目領(lǐng)用原材料一批,價(jià)款10萬(wàn)元。 要求:計(jì)算電視機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
7、華泰商業(yè)批發(fā)公司委托天方商店(一般納說(shuō)人)代銷(xiāo)A商品500件,合同規(guī)定含稅代銷(xiāo)價(jià)為339元/件,增值稅率13%,手續(xù)費(fèi)按不含稅銷(xiāo)售額的5%支付,該商品進(jìn)價(jià)為150元/件。華泰商業(yè)批發(fā)公司收到天方商店開(kāi)來(lái)的代銷(xiāo)清單時(shí)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款是120000元,增值稅額15600元。要求:編制華泰商業(yè)批發(fā)公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
東方公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅率為13%,8月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)企業(yè)購(gòu)入A材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額90000元,稅額為11700元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款以一張3月期的商業(yè)承兌匯票支付。 (2)用銀行存款5150元從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)一批包裝物,取得普通發(fā)票。 (3)企業(yè)以銀行存款支付設(shè)備修理費(fèi),取得專(zhuān)用發(fā)票1張,注明金額8000元,稅額為1040元。 (4)銷(xiāo)售給某小規(guī)模納稅人產(chǎn)品一批,開(kāi)出普通發(fā)票一張,收到銀行存款45200元。 (5)企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款500000元,增值稅65000元,給對(duì)方提供2/10,n/30的折扣政策。。 (6)將一批自產(chǎn)甲產(chǎn)品給員工發(fā)放福利,該批產(chǎn)品不含稅售價(jià)為20000元。 要求:對(duì)東方公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(上述業(yè)務(wù)中取得的專(zhuān)用發(fā)票均于本期認(rèn)證抵扣) (12分)
1.電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)月發(fā)牛以下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):(1)批發(fā)銷(xiāo)售電視機(jī)一批,取得銷(xiāo)售額600萬(wàn)元,開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票:同時(shí)提供運(yùn)輸服務(wù),收取運(yùn)費(fèi)4.68萬(wàn)元,開(kāi)具普通發(fā)票。(2)向個(gè)體戶銷(xiāo)售電視機(jī)一批,價(jià)稅合并收取銷(xiāo)售額234萬(wàn)元。(3)將不含稅價(jià)5萬(wàn)元的電視機(jī)作為禮品贈(zèng)送給客戶。(4)購(gòu)進(jìn)原材料一批,増值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額分別為307.69萬(wàn)元、40萬(wàn)元,專(zhuān)用發(fā)票本月已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)定。另外支付運(yùn)費(fèi)8萬(wàn)元,并取得承運(yùn)單位開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票。(5)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為147.69萬(wàn)元、19.2萬(wàn)元(6)本企業(yè)免稅項(xiàng)目領(lǐng)用原材料一批,價(jià)款10萬(wàn)元。要求:計(jì)算電視機(jī)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
)美樂(lè)樂(lè)便利店是增值稅小規(guī)模納稅人,符合小微企業(yè)條件,按季度計(jì)算繳納增值稅。2019年第二季度有關(guān)業(yè)務(wù)如下:1.購(gòu)買(mǎi)商品一批,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)款3000元,增值稅390元,貨款已轉(zhuǎn)賬付訖;2.購(gòu)買(mǎi)商品一批,對(duì)方開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,注明價(jià)款發(fā)票金額8000元,稅款1040元。貨款尚未支付;3.銷(xiāo)售商品一批,取得零售收入5000元,未開(kāi)發(fā)票。貨款已現(xiàn)金收訖;4.銷(xiāo)售商品一批,取得零售收入15000元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,貨款已轉(zhuǎn)賬收訖;要求:計(jì)算該企業(yè)第二季度應(yīng)納增值稅,并做增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)處理。
老師您好。點(diǎn)擊哪里?我要繳納公司社保。
老師,小規(guī)模納稅人是要交增值稅及附加稅,個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅這幾個(gè)稅種?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租住房給個(gè)人,月租金3500,怎么計(jì)算繳納房產(chǎn)稅?
老師,計(jì)提工資,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)是對(duì)的嗎
工業(yè)母機(jī)企業(yè),生產(chǎn)銷(xiāo)售規(guī)定的先進(jìn)工業(yè)母機(jī)產(chǎn)品收入占企業(yè)銷(xiāo)售收入總額的比例不低于60%,且企業(yè)收入總額不能低于3000萬(wàn)還是5000萬(wàn)呀?
我發(fā)現(xiàn)今年 6 月的增值稅報(bào)表有誤,導(dǎo)致納稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額和賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額差 0.09 元,我知道是增值稅表有誤我想改 6 月增值稅申報(bào)表,但是這樣是不是 7~10 增值稅報(bào)表都要改呢?要是后面都要改太麻煩了,我應(yīng)該怎么辦
老師待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅我要是這月用不上那么多 我也全部勾選上 然后 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候不結(jié)轉(zhuǎn)那么多進(jìn)項(xiàng)可以嗎 就是10000的待抵扣 我全部勾選認(rèn)證 然后在進(jìn)項(xiàng)里面結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去未交9000 留1000在進(jìn)項(xiàng)里面可以嗎
賣(mài) 原材料 和廢料需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入成本呢 我們是做標(biāo)準(zhǔn)緊固件 也有賣(mài) 不銹鋼線材,然后機(jī)床上沖下來(lái)的一些廢 料 賣(mài)了需要結(jié)轉(zhuǎn)收入成本
打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址是什么,麻煩發(fā)一下給我謝謝
我自己做市政的公司,可以再開(kāi)勞務(wù)進(jìn)項(xiàng)成本進(jìn)來(lái)嗎


人工智能軟件
開(kāi)軟件明細(xì) 數(shù)量1 單位套
謝謝,可以分批開(kāi)發(fā)票嗎?
你好一套軟件分開(kāi)的嗎
一套軟件,分3筆支付。對(duì)方擬開(kāi)3張票。
可以的,可以這么做的,只要合計(jì)起來(lái)是一就行。