你好,這個有點麻煩。你要補了之前的虧損,然后還要超過這700塊的預(yù)繳。才能不退稅

老師好,企業(yè)所得稅平時每季度申報預(yù)繳能彌補以前年度虧損嗎,還是只有年終匯算清繳才能彌補以前年度虧損
企業(yè)所得稅匯算清繳多交稅款,預(yù)繳的稅款大于應(yīng)交稅款,調(diào)整不退稅會影響到彌補以前年度虧損是嗎
小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整科目,匯算清繳已結(jié)束,發(fā)現(xiàn)去年多記費用,怎樣調(diào)整,今年所得稅是虧損的
在今年年調(diào)整了以前年度損益調(diào)整,未分配利潤增加虧損了300多萬,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候該填哪里呢?我這里顯示前一年度還是以前的數(shù)據(jù),應(yīng)該吧這三百多萬加到以前虧損取嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳2022第二季度預(yù)交,有以前年度補虧損,現(xiàn)在要退稅,怎么報表調(diào)整為0不要退稅
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學(xué)金,這個助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務(wù)活動,捐贈支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負數(shù),這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
那之后以前年度那些虧損是不是就不能用了
你好是的,因為已經(jīng)彌補了,就不能用了。