您好,您的A100000的是什么情況
老師您好!公司在今年匯算清繳時調增了業(yè)務招待費,等于調減了企業(yè)虧損,現(xiàn)在企業(yè)還是虧損狀態(tài),我想請問,我的稅務申報表上的未分配利潤負數(shù)要比匯算清繳實際調整后的數(shù)據多,我是否需要調整,怎樣調整?謝謝
假設新辦公司,10月開賬,10月、11月、12月利潤總額都是虧損,這三個月業(yè)務招待費總金額超過了所得稅扣除標準。請問連續(xù)虧損下匯算清繳業(yè)務招待費用調贈補繳所得稅嗎?
業(yè)務招待費和廣告宣傳費匯算清繳調增后12月份的本年累計利潤總額是1萬,調增前是負數(shù)。請問需要補交的所得稅是1萬x0.05對嗎?(總計調增費用2萬) 假設調增后累計利潤總額仍舊是負數(shù),就不需要補繳所得稅了對嗎?
請問老師,假如我們企業(yè)虧損,但是業(yè)務招待費和福利費都超過了稅前扣除的比列,要調增嗎?匯算清繳要怎么做
老師,請問匯算清繳時候業(yè)務招待費和職工福利費是自己算嗎?我現(xiàn)在做完記賬憑證結賬,沒有顯示哪里有這個,直接就結轉損益里了,
大陸生產的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農民工工資30%,農民工工資以工資發(fā)放還是要以農民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
麻煩發(fā)下A100000的金額圖片,謝謝
我只是填了管理費用和財務費用,但是還沒有銷售,就沒有營業(yè)收入,不過有預收款
因為還沒有銷售收入,就不能扣除業(yè)務招待費嗎?不是要做納稅調整嗎,然后就顯示這樣了
那您把數(shù)據都填好再發(fā)圖片
老師,我已經全部填好的,都發(fā)出來了
圖片A100000的利潤總額金額是0?
不是,利潤總額是虧損的,但不是為什么填了費用利潤總額數(shù)也沒出來
您好,那您沒填寫A100000的表單上面數(shù)據
填了0,實際也是發(fā)生了費用,利潤總額是負數(shù)的就是沒有顯示出來,那要怎么填
您好,那您營業(yè)利潤填寫與報表一致的金額
不知道為什么填了費用,營業(yè)利潤也不出數(shù)據,顯示0的,但是我報表是虧損負數(shù)的呀
您好,因為108您選擇了是
老師,你太厲害了,說對了,謝謝
您客氣,非常榮幸能夠給您支持