你好。就是您的申報(bào)表要導(dǎo)出來(lái)是吧?登錄電子稅務(wù)局,我要查詢(xún)申報(bào)及繳費(fèi)里面,按照所屬期找到可以下載。
請(qǐng)問(wèn)發(fā)票匯總表是在電子稅務(wù)局導(dǎo)出的嗎?
請(qǐng)問(wèn),所得稅匯算清繳時(shí)用到的總分類(lèi)明細(xì)賬能從財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出來(lái)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司20年的虧損,在21年匯算清繳,企業(yè)所得稅虧損明細(xì)表,當(dāng)時(shí)已經(jīng)彌補(bǔ)了,現(xiàn)在22年匯算清繳,怎么又出現(xiàn)了,幫忙看下,圖1是21年匯算清繳的表,圖2是22年的表,幫我看看這些啦
請(qǐng)問(wèn),在稅務(wù)局怎么導(dǎo)出22年繳的所有稅明細(xì)匯總表
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我們新電子稅務(wù)局導(dǎo)出來(lái)的發(fā)票明細(xì),第一頁(yè)是信息匯總表,第二頁(yè)是發(fā)票基礎(chǔ)信息,請(qǐng)問(wèn)我們第一頁(yè)的信息匯總表匯總的這些代表什么呢?
老師,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票對(duì)方紅沖了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具體分錄這么做
老師,單位已經(jīng)一年多沒(méi)有業(yè)務(wù)了,但是為了維護(hù)上下游關(guān)系,還有招待支出,這樣可以么?
請(qǐng)問(wèn)老師,今年前幾個(gè)月的憑證中,原本主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中只有一個(gè)二級(jí)科目,現(xiàn)在想把其中的一些支出分出來(lái),變成新的二級(jí)科目,怎么調(diào)整憑證呢
老師,收到一張電子發(fā)票(鐵路電子客票),會(huì)計(jì)在做賬的時(shí)候把這部稅額計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-非專(zhuān)票稅額里,我現(xiàn)在抵扣認(rèn)證嗎?我怎么報(bào)稅呢,把這部分稅額填在申報(bào)表哪行里呢?
老師,新企業(yè)首次在網(wǎng)頁(yè)版怎么申報(bào)個(gè)稅啊
老師,有個(gè)項(xiàng)目提供進(jìn)來(lái)的是60萬(wàn)成本發(fā)票稅率13% 開(kāi)發(fā)票只開(kāi)50萬(wàn)稅率9% 這樣的話(huà)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么抵扣?這都超稅額了
老師 請(qǐng)教下,民非營(yíng)利組織支付勞務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)老師請(qǐng)問(wèn)老師公司為員工購(gòu)買(mǎi)的意外安全保險(xiǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
為企業(yè)員工福利購(gòu)進(jìn)來(lái)的工衣,購(gòu)進(jìn)的金額用不用交印花稅,還有為企業(yè)裝飾購(gòu)買(mǎi)進(jìn)來(lái)的花,購(gòu)進(jìn)的這個(gè)動(dòng)作用不用印花稅?
截圖當(dāng)中標(biāo)紅的地方,進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比當(dāng)中的分子和分母,它們之間有哪些不一樣的地方嗎?幫我舉例說(shuō)明一下,把我的分子和分母之間有一點(diǎn)區(qū)別的地方給我舉例出來(lái)。