你好,能提供一下申報(bào)表的圖片嗎??
增值稅和附加稅都扣少了很多,我剛才把這兩個(gè)表打印出來(lái)數(shù)據(jù)都是對(duì)的,但是實(shí)際扣款少了很多,兩張申報(bào)表的數(shù)據(jù)都是正確的,這是什么情況呢,為什么不按照申報(bào)表上的數(shù)據(jù)扣除呢
老師,房產(chǎn)稅原值是84183584.02;扣除比例30%;為什么申報(bào)表帶出來(lái)的數(shù)計(jì)稅依據(jù)是16370892.23呢
老師,出租房產(chǎn)原值指的啥意思?計(jì)稅比例是當(dāng)?shù)乜鄢蕟幔? 本期應(yīng)納稅額怎么算出來(lái)的?
請(qǐng)問(wèn)增值稅抵扣勾選發(fā)票后統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了為什么增值稅申報(bào)表里面的進(jìn) 項(xiàng)稅額還是沒(méi)有數(shù)據(jù) 不是自動(dòng)帶出來(lái)的嗎
老師,開(kāi)票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)出來(lái)的稅額,和增值稅申報(bào)表帶出來(lái)的稅額不一致,有小數(shù)尾插是什么原因?
一般納稅人開(kāi)房租費(fèi)發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)
老師,私立幼兒園收取的取暖費(fèi),屬不屬于免稅收入
請(qǐng)問(wèn)前期做錯(cuò)的賬進(jìn)入待處理財(cái)產(chǎn)損益,這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益以后該怎么處理?
如果預(yù)付賬款有貸方余額,做報(bào)表的時(shí)候可不可以把它加到應(yīng)付賬款項(xiàng)目中去?
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司是文化傳媒公司,和平臺(tái)簽訂合同屬于印花稅范圍嗎
個(gè)體工商戶的查賬征收可以申請(qǐng)轉(zhuǎn)核定征收嗎?
事業(yè)單位聘用人員沒(méi)有簽訂勞動(dòng)合同,后考到體制內(nèi)單位需要工齡,這邊事業(yè)單位可以從新補(bǔ)簽合同給離職考走員工補(bǔ)交社保么
老師,A公司代B公司買固定資產(chǎn),B公司付款的,給A公司開(kāi)的票,現(xiàn)在B公司用著固定資產(chǎn)呢,那A公司怎么做會(huì)計(jì)科目
8月份出勤24天,26天滿勤,基本工資3000,8月按30天算,那應(yīng)發(fā)工資多少?
公司就做了一個(gè)人的工資,發(fā)放的時(shí)候直接用老板的其他應(yīng)付款,往來(lái)賬戶結(jié)算可以嗎
申報(bào)表就帶出來(lái)一個(gè)數(shù),沒(méi)有計(jì)算過(guò)程
你好,根據(jù)你的描述,計(jì)稅依據(jù)是=84183584.02*(1—30%)