是的,銷售額超過30萬就需要交增值稅
老師您好,我想問下客戶用我們公司臺頭進口的一批貨物,貨款,稅金都是通過我們公司付出去的,然后再平進平出開給客戶,那么中間就產(chǎn)生了一個問題,如果我們按照實際付出去的貨款加上進口報關(guān)的稅金總額開票給客戶的話難道開給客戶的增值稅會比實際進口報關(guān)付的增值稅少5萬左右,這樣客戶就覺得自己吃虧了,要堅持增值稅平進平出,那么這樣開總金額比實際付出去多的金額客戶再找費用票普票抵給我們,想問下老師應(yīng)該用哪種方式是正確的
老師 有個問題 有點長 辛苦老師了 小規(guī)模納稅人2020年12月開了35萬左右的普票 繳納稅費三千多 但是客戶要13%專票 因為是小規(guī)模開不出 于是進行降價銷售 開1%的專票 但是我現(xiàn)在賬上1月收入是負(fù)一萬多 主要是增值稅負(fù)一百多 在借方 這個增值稅我怎么做賬啊 1月開了點其他普票的
您好老師,有個個體戶,開戶的時候管戶說月不能超8萬,超了需要繳納稅種,我進去給其申報,應(yīng)稅額剛好是24萬,那么問題來了,月8就是應(yīng)稅額嗎?如果是,我手里還有其他個體戶,應(yīng)稅額和當(dāng)時就的月限額對應(yīng)不起來,難道是我們自己記錯了,問題2是,即便是應(yīng)稅額24萬,我們開了30多萬發(fā)票也沒有繳納任何稅種,這個和季45萬有關(guān)系嗎?就是管戶定的8和系統(tǒng)的24都沒有用是不是,只要不過45就行了。謝謝老師,以上討論的是個體戶問題,并非小規(guī)模。
在問題是這么個情況,我們在本身有一家一般納稅人的情況下,因為稅交太高了,所以我們的下游都不要票,變成了,我進項本來不含稅的情況下下,我要含稅就得加稅,成本增加了,銷售也要虧本給客戶開票,我們的代理記賬公司,就給我們建議現(xiàn)在小規(guī)模跟個體不是不收增值稅嘛,開了家個體來分擔(dān)。個體戶4月份左右成立的,上個季度開了100多萬的發(fā)票出去,一點進項都沒有,像這樣的情況要可以怎么處理?
老師您好,我們是自產(chǎn)自銷苗木的小規(guī)模個體戶,購進了一批草皮,銷售票是1個點,這個季度加上草皮開出去了50多萬,其中苗木40多萬,草皮5萬,這要繳納增值稅嗎
老師,這個普票的備注處必須要寫上銷售方和購買方銀行地址等信息嗎?
131題,請問老師從成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,,原成本法后續(xù)計量凈利潤不需要調(diào)整賬面啊
老師 有限責(zé)任公司要注銷 資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤60多萬,這個問題有什么好的解決方案嗎?
老師,現(xiàn)在領(lǐng)紙質(zhì)發(fā)票,需要戴什么東西嗎?
老師,我們是一般納稅人,個體戶開了張免稅香煙普票給我們,我們可以用嗎,應(yīng)該要開有稅率的吧
去年計入成本工程施工合同成本間接費,今年匯算清繳調(diào)減這部分的成本,分錄怎么做
老師 我們建筑公司可以增設(shè)消防項目嗎 增加經(jīng)營范圍
發(fā)放股票股利的會計分錄怎么做?然后它涉不涉及到股權(quán)資本的變化?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅報關(guān)單上有兩個商品視同內(nèi)銷,在賬務(wù)和報表上怎么操作
【例題·單選題】甲公司2×15年末持有乙原材料100件,成本為每件5.3萬元,每件乙原材料可加工為一件丙產(chǎn)品,加工過程中需發(fā)生的費用為每件0.8萬元,銷售過程中估計需發(fā)生運輸費用為每件0.2萬元,2×15年12月31日,乙原材料的市場價格為每件5.1萬元,丙產(chǎn)品的市場價格為每件6萬元。 乙原材料持有期間未計提跌價準(zhǔn)備,不考慮其他因素,甲公司2×15年末對原材料應(yīng)計提的存貨跌價準(zhǔn)備是( )萬元。 A.0 B.30 C.10 D.20 『正確答案』B 『答案解析』 原材料乙用于生產(chǎn)丙產(chǎn)品,先判斷丙產(chǎn)品是否減值。 單件丙產(chǎn)品成本=5.3+0.8=6.1(萬元) 單件丙產(chǎn)品可變現(xiàn)凈值=6-0.2=5.8(萬元) 丙產(chǎn)品的成本大于其可變現(xiàn)凈值,說明發(fā)生了減值。 原材料乙的單位成本為5.3萬元 原材料乙的單位可變現(xiàn)凈值=6-0.8-0.2=5(萬元) 單件原材料乙應(yīng)計提跌價準(zhǔn)備=5.3-5=0.3(萬元) 100件原材料乙應(yīng)計提跌價準(zhǔn)備=100×0.3=30(萬元) 為什么丙產(chǎn)品的成本和可變現(xiàn)凈值是那么
全額繳納
是全額繳納嗎
是的,就是全額繳納
就是連40多萬免稅的一起按一個點繳納嗎
免稅的單獨申報第12行,只交1個點的
這么好嗎
就是只交草皮的1個點