您好,您的6560是什么行業(yè)
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,固定資產(chǎn)那里填寫(xiě)完出現(xiàn)這個(gè)是怎么回事 本行為享受制造業(yè)和信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)固定資產(chǎn)加速折舊政策的企業(yè)錄入,當(dāng)前企業(yè)登記信息顯示不屬于可以享受該項(xiàng)政策的行業(yè),若行業(yè)信息有誤,請(qǐng)及時(shí)變更登記信息,按確定可繼續(xù)填報(bào)。
公司多行業(yè)業(yè)務(wù),實(shí)際經(jīng)營(yíng)中是信息技術(shù)服務(wù),研發(fā)支出,還有銷(xiāo)售,但是稅務(wù)登記那國(guó)標(biāo)行業(yè)主是租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),不能享受加計(jì)扣除,我們這需要變更登記才能享受是不
老師,我有個(gè)問(wèn)題,在個(gè)稅app上面填寫(xiě)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息,是不是要選擇申報(bào)方式為通過(guò)扣繳義務(wù)人申報(bào),那么企業(yè)才能下載到相關(guān)信息并且每月扣除???如果選擇了年度自行申報(bào),那么每月不會(huì)扣除專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,只能是做匯算清繳退稅了,是嗎?
尊敬的納稅人: 您公司在申報(bào)2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填報(bào)了《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》中“研發(fā)費(fèi)用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠,請(qǐng)貴公司根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的通知》(財(cái)稅〔2015〕119號(hào))等判斷是否符合享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠條件,若符合請(qǐng)及時(shí)更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。 收到了稅局的消息推送 因?yàn)槲夜臼歉咂?,?bào)所得稅時(shí)A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費(fèi)用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個(gè)提示是什么意思
老師,你好。我們公司2022年4月認(rèn)定為科技型中小企業(yè),我們?cè)谏蟼€(gè)月的所得稅申報(bào)時(shí) “7.1 企業(yè)開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月 (季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表》中第7行“減:免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”中加計(jì)扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)的問(wèn)題,這個(gè)是什么原因?
老師,您好,我想問(wèn)一下,公司有一個(gè)建行基本戶(hù),有一個(gè)工商銀行一般戶(hù),想注銷(xiāo)建行基本戶(hù),把工商銀行升為一般戶(hù),操作流程是啥,需要的資料是啥
老師,如果注冊(cè)資本是50萬(wàn)的貿(mào)易企業(yè),這樣可以辦理稅務(wù)登記為一般納稅人,開(kāi)具13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票嗎
工資申報(bào)了10萬(wàn),賬上也計(jì)提了10萬(wàn),發(fā)放了5萬(wàn),怎么賬務(wù)處理?
老師,您好,向您請(qǐng)教一下,工商部門(mén),辦理個(gè)體戶(hù)轉(zhuǎn)為企業(yè)后,就是個(gè)轉(zhuǎn)私,以前的統(tǒng)一社會(huì)代碼會(huì)不會(huì)變?
增值稅需要繳納,附加稅里留抵退稅本期扣除額里有金額,導(dǎo)致附加稅不用繳納是什么意思
現(xiàn)在出租車(chē)機(jī)打的那種發(fā)票,還能報(bào)銷(xiāo)用嗎? 抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
花錢(qián)借錢(qián),開(kāi)工。以最晚的算。2-10迷惑。為啥選擇3.15
老師日后事項(xiàng)。分錄能不能給我寫(xiě)下。是補(bǔ)提壞賬,以前的遞延所得稅資產(chǎn)要不要沖掉呢
現(xiàn)在出差的高鐵票還好計(jì)算抵扣嗎?
老師c為啥對(duì)。感謝感謝
老師,是信息技術(shù)服務(wù)
您好,不適用稅前加計(jì)扣除政策的行業(yè) ???????1.煙草制造業(yè)。 ???????2.住宿和餐飲業(yè)。 ???????3.批發(fā)和零售業(yè)。 ???????4.房地產(chǎn)業(yè)。 ???????5.租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)。 ???????6.娛樂(lè)業(yè)。 ???????7.財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他行業(yè)。 ???????上述行業(yè)以《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)與代碼(GB/4754 -2011)》為準(zhǔn),并隨之更新。 若您滿(mǎn)足條件,那您需要與專(zhuān)管員溝通確認(rèn)
那我們滿(mǎn)足嗎?
您好,您的行業(yè)是滿(mǎn)足的,您開(kāi)發(fā)票的內(nèi)容是?
信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)
您好,那您符合加計(jì)扣除沒(méi)問(wèn)題