你好? 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營(yíng)業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
清理以前年度固定資產(chǎn)盤(pán)虧怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師
老師,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)清理的分錄怎么做?還有固定資產(chǎn)計(jì)提年限提完了,怎么把殘值清理完,做分錄,以后在賬上不體現(xiàn)了,謝謝
老師好,我固定資產(chǎn)清理,減去累計(jì)折舊科目,現(xiàn)在固定資產(chǎn)科目是25497,我現(xiàn)在收入是30000。應(yīng)該怎么做分錄?
老師您好,我固定資產(chǎn)清理,減去累計(jì)折舊科目,現(xiàn)在固定資產(chǎn)科目是25497,我現(xiàn)在收入是30000。應(yīng)該怎么做分錄?
固定資產(chǎn)清理及清理溢價(jià)時(shí)怎么做分錄
我這邊買(mǎi)過(guò)的課程在手機(jī)上看到的有實(shí)操但操作不了是不是你們后臺(tái)操作下
老師這題目答案是不是錯(cuò)了,第三人財(cái)產(chǎn)不能被非同一法律關(guān)系留置呀
單位沒(méi)有人交社保,也像增值稅一樣要0申報(bào)嗎
你好,老師,我公司接到稽查局電話,我們?nèi)〉?張發(fā)票,當(dāng)時(shí)公司未付款,未抵扣,未入賬。。那這種情況,我公司用提供哪些證明嗎?情況說(shuō)明、往來(lái)明細(xì)賬、抵扣清單。就是取得當(dāng)年度的往來(lái)明細(xì)賬、抵扣清單嗎?
老師您好 我想問(wèn)下 7月份新注冊(cè)公司都需要報(bào)什么稅 小規(guī)模的 0申報(bào)
老師。一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅的區(qū)別是啥呀
請(qǐng)問(wèn)老師,單位需要維修設(shè)備,預(yù)計(jì)2000多元,具體金額不確定,如果單位先以借款的形式給員工3000元,后面定下來(lái)多少錢(qián)之后,員工多退少補(bǔ),這樣會(huì)違規(guī)嗎?
老師,請(qǐng)教下代扣代繳企業(yè)所得稅這兩個(gè)金額為什么不一樣呢?
以前年度損益調(diào)整在借方表示什么
我們是回收廢品的個(gè)體戶,回收了一批廢鋼材,廢鋼材出售給企業(yè)能開(kāi)具廢鋼材的發(fā)票么?有沒(méi)有政策規(guī)定廢鋼材不允許買(mǎi)賣(mài)呀?
收到,謝謝老師
不客氣,問(wèn)題解決,請(qǐng)好評(píng)。