您好,對的,您就一開始作為費用了
請問一下,我們公司委托別的公司研發(fā)一個軟件,合同條款這么寫屬于我們的研發(fā)費用嗎且合同需要備案嗎(本合同所涉及之乙方自有軟件,乙方對其擁有完全的知識產(chǎn)權(quán),甲方基于本合同對該部分享有不可撤銷的永久使用權(quán),且有權(quán)銷售給對應(yīng)客戶使用;項目中所產(chǎn)生新技術(shù)成果的,可形成知識產(chǎn)權(quán)的,甲方擁有其知識產(chǎn)權(quán)。)
老師,我們支付知識產(chǎn)權(quán)費用但是沒有申請成功這部分錢可以入研發(fā)費用嗎
老師,研發(fā)費用立項。研發(fā)成功就會形成知識產(chǎn)權(quán),研發(fā)失敗就全部費用化 是這樣嗎 我們公司還沒研發(fā)就直接形成了知識產(chǎn)權(quán) 這個怎么處理
我們有一個項目是完全委托外部研發(fā)的,形成了知識產(chǎn)權(quán),請問我賬務(wù)如何處理呢?是借:無形資產(chǎn)貸:銀行存款,然后逐年逐月攤銷到無形資產(chǎn)攤銷費用,還是直接入到委托外部研究開發(fā)費用?因為金額有200萬左右,一次性入費用對凈資產(chǎn)的影響較大,所以比較糾結(jié)。
我們有個研發(fā)項目是費用化的,沒有資本化,但是我不知道費用化不用申請軟著的,我就讓研發(fā)部去申請了軟著,這樣會造成什么影響嗎
老師好,現(xiàn)在全數(shù)電發(fā)票號碼后六位應(yīng)該不會有重復(fù)吧?
老師,我們企業(yè)為員工租住的宿舍,繳納電費后發(fā)票只能開給房東,這個我怎么入賬,我們是分公司,總公司要求必須要有發(fā)票
我們公司有兩家公司,一家的電站是另外一家公司建設(shè)的,報稅人,開票都是我,會被重點關(guān)注嗎
資本公積可以股東決議直接減少嗎
老師,為了符合小微企業(yè)的政策,我公司在11月份買了輛車100萬,如果不做固定資產(chǎn)一次性扣除,而是直接做費用,有沒有稅務(wù)風(fēng)險?
公司是一般納稅人,批發(fā)零售蔬菜肉水產(chǎn)之類的。大多開的都是普票多稅率的。我想說如果專票開免稅是不行嗎?普票和專票有啥說法或者影響?可以講解一下兩者的區(qū)別嗎?
老師,果然試崗3天就說不通過,這種雷還是少踩
老師,有軍官證,當(dāng)公司法人,有什么稅收優(yōu)惠嗎?
大連地區(qū)電商,屬于定期定額征收方式,自2021年-2025年第一季度不含稅銷售額為11933296.06稅務(wù)計算應(yīng)繳納的個體經(jīng)營所得為80684.92請問是如果計算出來的
企業(yè)所得稅是不是100萬以內(nèi)5%,100-300萬按10%,超過 300萬,全按 25%,比如利潤305萬,企業(yè)所得稅就是305*25%對不對
我們公司的知識產(chǎn)權(quán)只有人工成本代理費這些直接形成的 正常嗎
沒有其他的嗎這個
沒有 是創(chuàng)業(yè)來的就自帶的這種技術(shù)應(yīng)該 這種可以嗎 加計扣除 只歸集工資 代理費
可以,這個是可以1的
也沒有立項過
可以這樣的,這個可以解釋
那這種是不是就直接通過研發(fā)支出-資本化歸集 并同時結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)里?
嗯對是這個意思的
申請高新的話 這個需要補立項嗎
老師,我們委托境內(nèi)研發(fā)的項目,委托對方試制,對方開的發(fā)票是 13%的勞務(wù)*其他加工勞務(wù) 不是研發(fā)項目類別的 會影響我們加計扣除嗎
你說除了研發(fā)影響加計扣除的?
老師剛剛說的那個創(chuàng)業(yè)帶來的技術(shù)那個,后面需要補立項嗎以及把這個知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)生的人工費用拆出來單獨歸集嗎,在申報研發(fā)費用加計扣除的時候不是需要填項目數(shù)量嗎
補立項的,需要填數(shù)量的這些