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柯樂公司為增值稅一般納稅人,增值稅適用稅率13%,材料采用實際成本核算。20X3年部分經(jīng)濟業(yè)務如下:(1)1月5日,公司決定對生產(chǎn)車間實行定額備用金制。生產(chǎn)車間按定額領取備用金1500元,簽發(fā)現(xiàn)金支票支付。(2)1月31日,生產(chǎn)車間報銷差旅費等共計1310元,審核報銷后,以現(xiàn)金補足其定額。(3)5月21日,與H公司簽訂購貨合同,約定購入甲材料2500千克,單價20元。當日,柯樂公司根據(jù)合同約定預付貨款的30%,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付。(4)5月25日,收到H公司發(fā)來的甲材料,如數(shù)驗收入庫。取得的增值稅專用發(fā)票注明價款50000元,增值稅稅額6500元。(5)5月26日,開出銀行匯票支付剩余款項。要求:根據(jù)上述資料編制相關會計分錄。(本題應交稅費必須寫明細賬,其他不寫明細賬)1)1月5日,簽發(fā)現(xiàn)金支票支付定額備用金時:借:其他應收款——備用金1500貸:庫存現(xiàn)金15002)1月31日,生產(chǎn)車間報銷差旅費等,以現(xiàn)金補足定額時:3)5月21日,預付貨款的30%時:4)5月25日,收到甲材料驗收

2023-05-29 02:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-29 02:47

您好,您現(xiàn)在是需要做賬嗎

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您好,您現(xiàn)在是需要做賬嗎
2023-05-29
1借庫存現(xiàn)金1500 貸銀行存款1500
2021-01-10
你好需要計算做好了給你
2021-12-15
同學你好 1 借,預付賬款20000 貸,銀行存款20000 2 借,原材料36000 借,應交稅費一應增一進項4680 貸,預付賬款20000 貸,銀行存款20680 3 借,其他應收款2000 貸,銀行存款2000 借,管理費用1600 貸,庫存現(xiàn)金1600 4 借,其他應收款2000 貸,銀行存款2000 5 借,管理費用2400 貸,其他 應收款2000 貸,庫存現(xiàn)金400
2022-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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