同學(xué)您好,說明要交稅, 如進(jìn)項(xiàng)10萬 >銷項(xiàng)3萬,不需記賬,如進(jìn)項(xiàng)3萬 <銷項(xiàng)10萬,則應(yīng)交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸:銀行存款7
老師,到年底,進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額和銷項(xiàng)稅額貸方有余額,還有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,年底用不用結(jié)轉(zhuǎn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師好,我想問一下年底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅額的時(shí)候,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是不應(yīng)該有余額啊?
老師 去年12月底轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方余額,怎樣處理
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅年底結(jié)轉(zhuǎn)有余額,是為什么啊?該怎么處理?
年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要怎么處理?因?yàn)槲覀冞M(jìn)項(xiàng)多認(rèn)證了,留抵的金額,要不要轉(zhuǎn)出去
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
稅款都已經(jīng)結(jié)清了啊
同學(xué)您好,結(jié)清了就不用轉(zhuǎn)要交稅時(shí)再轉(zhuǎn)
反正就是稅款都結(jié)清的情況下,轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,這種情況該怎么處理?
這種情況 ,不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的,有余額不影響的,
這個(gè)科目一般不是沒有余額嗎?什么情況會(huì)有余額?。?
除了要交稅的情況
會(huì)不會(huì)是前面進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)做的不對(duì)?
同學(xué)您好,這是負(fù)債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時(shí)重復(fù)這一步。
現(xiàn)在就是交完稅不平啊
同學(xué)您好,余額是多少,有截圖嗎
拍照行嗎?
大概找了一下原因,前面好多進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額做的與增值稅申報(bào)表不一致,現(xiàn)在沒法一筆筆找,可以有什么科目沖平嗎?直接掛營(yíng)業(yè)外收入行嗎?
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以掛營(yíng)業(yè)外收入
好的,謝謝老師
不客氣,有空給五星好評(píng)。
老師,想想不對(duì)啊,這會(huì)不會(huì)被認(rèn)為是逃稅漏稅???因?yàn)樯俳辉鲋刀惲?
同學(xué)您好,前提是不能少交稅才行