您好 按照支付的人民幣金額做賬就可以了啊
老師,公司做貨運代理的,從人民幣賬戶購匯美金付海運費,收到人民幣發(fā)票,我前期6個月都是做如下分錄,購匯:借:銀行存款-美金賬戶,貸:銀行存款-人民幣賬戶,付海運費:借:主營業(yè)務(wù)成本(發(fā)票金額),貸:銀行存款-美金賬戶(按發(fā)票金額人民幣入賬),我是不是分錄做錯了,應(yīng)該怎么調(diào)整
:新開的小規(guī)模外貿(mào)公司,剛做好了對外經(jīng)營者備案,開立了銀行基本戶與美元外幣戶,主要是替非洲一老客戶采購空調(diào),家電,燈具等電器產(chǎn)品。原先是客戶打款到工廠,工廠報關(guān)出貨后客戶打傭金款到我個人帳戶。現(xiàn)在想用公司外幣帳戶收客戶美金貨款、運雜費與應(yīng)付傭金后結(jié)匯人民幣再轉(zhuǎn)貨款與運朵費給工廠與貨運代理,這樣與客戶,工廠簽訂三方協(xié)議,由我公司代收代付貨款,工廠報關(guān)出貨給客戶,我公司收取相應(yīng)比例服務(wù)傭金,這樣的代收代付操作合規(guī),可行嗎?
我是外貿(mào)企業(yè),付給貨代公司運費,怎么做賬呢?貨代公司發(fā)票備注欄目備注了提單號和美金的金額,但是貨代運費金額是人民幣,這個怎么做賬
應(yīng)收賬款5500,有500是貨代費??蛻糁桓读?000元,客戶自己支付了500貨代費給貨代公司,報關(guān)單和出貨資料都做的是5500元,500貨代費要怎么做賬呢?出貨金額是5500,收款金額是5000。
外貿(mào)企業(yè)出口了一批貨,銷售合同寫的10萬人民幣,并收到了客人匯來的10萬人民幣。出口成交方式是cif。其中報關(guān)單上運費是8000元,保費是1000元。1.這個時候外貿(mào)企業(yè)怎么記賬? 后來客人有將這個運費8000元單獨匯給外貿(mào)企業(yè),2..這個時候外貿(mào)公司怎么記賬? 3.保費1000元貨代公司不收外貿(mào)企業(yè)相當于免費了,但是報關(guān)單上有體現(xiàn),3.請問外貿(mào)企業(yè)怎么記賬? 保費1000元貨代公司未收,但是報關(guān)單上有體現(xiàn)
老師您好,與項目合作方簽訂的服務(wù)合同或者會務(wù)服務(wù)合同里的預(yù)算單里有交通費,場地費,餐費,會議費等需要支付,是專家個人要報銷,不是本單位員工。可以從公戶支出給內(nèi)部員工,備注:備用金,然后再支付出去,對方可以提供給企業(yè)普通發(fā)票。這樣會給企業(yè)帶來風險嗎?這種操作挺頻繁的
中級職稱考試時間老師
老師,如果是熟人介紹,加了微信已經(jīng)快5,6年了,沒有見過面,不過微信圈有互動,男的第一次約女的出來一起吃飯,結(jié)果男的因為辦理銀行外匯結(jié)匯業(yè)務(wù),忘了跟女的說了,女的把男的微信刪了可以嗎?這個男的是不是很不靠譜?不值得交往?
老師,個體工商戶,沒做稅務(wù)登記,可以工商執(zhí)照注銷嗎?
什么是公眾公司,可以解釋下這個導(dǎo)圖么
答案里為什么需要放棄外銷機會是8萬件
老師好,美術(shù)機構(gòu)收到學(xué)員的學(xué)費,做分錄是:借預(yù)收賬款,貸銀行存款,當月結(jié)賬的。因為我現(xiàn)在是交接,他們用友軟件做內(nèi)賬是這樣做分錄的,對嗎?
2025年1-6月份將管理費用誤入營業(yè)費用,兩個科目調(diào)整怎樣做分錄
老師 我的實操課過期了 怎么可以繼續(xù)學(xué)習(xí)
請問新租了一個辦公室,付款了房租,押金,及物業(yè)費,怎么做賬?
這個是cig價格里的那個金額,是不是付款的時候掛其他應(yīng)收-運費,等確認收入的時候再沖銷掉呢?我不會
cig價格里的那個金額?不太明白您的意思
報關(guān)單金額9000美元,這是cud價格,運費1000美金,這個付貨代公司1300美金運費,怎么做賬,說下分錄,付給貨代公司除了1300美金,還有人民幣的運費1000元,這個怎么做賬
一般只有fob cfr cif價格 沒有cud價格啊
打錯了就說cif
借:其他應(yīng)收款--海運費 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 ?貸:主營業(yè)務(wù)收入--出口業(yè)務(wù)收入 不含海運費 出口后收回外匯貨值及海運費 ?借:銀行存款 貸:應(yīng)收外匯賬款? 貸:其他應(yīng)收款--海運費?
謝謝,還有個問題,這一個訂單會分兩三次收到外國客戶的錢,我什么時候給他們確認收入呢,申報的時候是收到美金就確認收入嗎
報關(guān)單上的出口月份就一次性確認收入 不是根據(jù)收到客戶款項
沒收到的款項掛往來確認收入嗎?那退稅是收到進票的時候再確認碼
沒收到的款項掛往來確認收入 退稅是收到進票的時候再確認 是的
問題1:為什么我下載的報關(guān)單,出口日期是空著的,申報日期是有日期的,這個申報日期和出口日期是一樣的嗎?我按照出口日期的月份確認收入就可以了是嗎?問題2:收到進票,確認庫存和進項,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,進項轉(zhuǎn)入出口退稅是這樣做賬務(wù)處理嗎?
報關(guān)單上的申報日期是指報關(guān)單提交海關(guān)的日期,而出口日期是指實際出口貨物的日期。申報日期通常在出口日期之前 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出), 貸:應(yīng)交稅費 —應(yīng)交增值稅(出口退稅)
借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額), 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出), 貸:應(yīng)交稅費 —應(yīng)交增值稅(出口退稅)。 到出口退稅款,會計分錄如下: 借:銀行存款, 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅
謝謝,那我按照報關(guān)單上面的出口日期開確認收入是嗎?
按照報關(guān)單上面的出口日期 確認收入 是的
我把整個確認收入的分錄寫一下幫我看下對不對。1.確認收入:借:銀行存款 貸:主營收入 (不含運費)其他應(yīng)收款-海運費 2.收到海運費發(fā)票支付海運費:借:其他應(yīng)收款-海運費 貸:銀行存款 3.收到國內(nèi)供貨商發(fā)票:借:庫存商品 應(yīng)交稅費增值稅進項稅額 貸銀行存款 4.借:主營成本 其他應(yīng)收款-出口退稅貸:應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)交出口退稅
后面還有收到出口退稅款項得分錄
是的,我收到進項發(fā)票是計入庫存商品嗎?那我覺得我是不是做的不對,因為庫存商品沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本呢?麻煩老師詳細介紹一下,沒有提問機會了
是的 出口銷售后要結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 然后把收到退稅款分錄寫上 其他還有收到費用 計提工資 社保之類的分錄 這些您都會的吧