你好 請問一下,你后面工程施工有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面?
時(shí)間如梭,轉(zhuǎn)眼間又到一年年底了,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。由于會計(jì)工作的雜事多,其工作具有事務(wù)性和突發(fā)性,因此結(jié)合具體情況全年的工作總結(jié)如下: (-)完成的主工作 1.?按時(shí)準(zhǔn)確完成每月服務(wù)中心人員的公積金與社保申報(bào)工作。 2.?按時(shí)準(zhǔn)確完成每月人員工資核算與個(gè)稅申報(bào)。 3.?及時(shí)完成每月費(fèi)用報(bào)銷的賬務(wù)處理、電子發(fā)票開具申請并協(xié)助完成線上共享交賬。 4.?對各類支出合同、電費(fèi)清單進(jìn)行會計(jì)檔案歸檔。 5.?積極配合小組對CDE片區(qū)進(jìn)行物業(yè)費(fèi)的催繳。 (二)個(gè)人工作中不足及需提升的方面 1.?應(yīng)積極參加相關(guān)業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),增強(qiáng)服務(wù)意識,認(rèn)真做好本職工作。 2.?努力提升自己專業(yè)的知識,能為項(xiàng)目開源節(jié)流提供一些建設(shè)性的意見。始終以虛心好學(xué)的態(tài)度對待專業(yè)知識的學(xué)習(xí),不斷自我激勵(lì)、自我鞭策,嚴(yán)格要求自己。同時(shí)多看一些對工作有幫助的相關(guān)書籍,以便開闊視野,拓寬思路,努力將所學(xué)知識用于具體的工作當(dāng)中。 3.?在明年的工作中,我會繼續(xù)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作中的得與失,聽取領(lǐng)導(dǎo)的意見,及時(shí)糾正工作中的不足。在本職工作上我要努力做到愛崗敬業(yè),熱情服務(wù),不怕辛苦! 老師,幫我修改下
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
注冊會計(jì)師小王負(fù)責(zé)審計(jì)甲公司2020 年度財(cái)務(wù) 報(bào)表審計(jì),與審計(jì)工作相關(guān)的部分事項(xiàng)如下: (1)在審計(jì)過程中,小王針對企業(yè)的利潤狀況詢 問了幾名基層員工和財(cái)務(wù)經(jīng)理的意見,針對兩者 詢問情況,小王選取了基層員工的意見. (2)在存貨監(jiān)盤環(huán)節(jié),小王清點(diǎn)了具體的數(shù)量 和賬簿記錄無誤后,確認(rèn)存貨沒有問題。 (3)在審核應(yīng)收賬款時(shí),小王要求企業(yè)財(cái)務(wù)人 員對金額較大的應(yīng)收賬款進(jìn)行函證,并告知自己 函證結(jié)果。 (4)在銀行存款審計(jì)過程中,小王發(fā)現(xiàn)銀行存 款與賬簿記錄不符,缺少100萬,經(jīng)詢問財(cái)務(wù)經(jīng) 理后得知是由于昨天剛存入,可能還未到賬。小 王看了財(cái)務(wù)的存款記錄后便認(rèn)為沒有問題。 (5)對于企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表審計(jì),小王隨意的 選取了幾個(gè)資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),發(fā)現(xiàn)沒有 錯(cuò)誤。便確認(rèn)該企業(yè)經(jīng)營狀況沒有問題。 (6)審計(jì)工作完成后,小王針把一些認(rèn)為不重 要的工作底稿銷毀。 (7)在審計(jì)工作即將完成的時(shí)候,企業(yè)總經(jīng)理對 小王及其同事進(jìn)行了宴請并發(fā)放了相應(yīng)的禮品, 小王欣然接受。 (8)審計(jì)工作完成后,小王把一些記錄企業(yè)經(jīng) 營的信息資料賣給了另外一家同行業(yè)企業(yè)。 問:上述小王的做法合不合理,如果不合理請給
某公司經(jīng)營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計(jì)提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店,客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用70000元,經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi),餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復(fù)問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個(gè)月,實(shí)際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗(yàn)收人庫,發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問一下個(gè)體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報(bào)2021年工商年檢報(bào)告嗎??會**:三個(gè)合伙人人打算合開一家餐館,預(yù)計(jì)年利潤500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責(zé)任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時(shí),所得稅稅率25%,并按凈利潤10%提取盈余公
老師好,請問已經(jīng)增加了工程合同成本材料及人工費(fèi),但年度利潤還是很多,如何沖賬呢?不懂哪個(gè)環(huán)節(jié)錯(cuò)誤了?麻煩您幫看看
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請問一下自然人每個(gè)月有工資收入,如果辦個(gè)個(gè)體工商營業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個(gè)人,每個(gè)月公賬沒有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個(gè)10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師好,沒有呢,我不懂怎么轉(zhuǎn)。
老師,我平常的做賬是這樣,例如:工程項(xiàng)目100萬元,具體賬務(wù)處理如下: 1、開票時(shí)確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算收入 97.08 應(yīng)交增值稅-未繳稅款 2.91 2、同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)工程施工(按80%計(jì)算核算) 借:主營業(yè)務(wù)成本---工程結(jié)算成本 80 貸:工程施工—人工費(fèi) 80 3、收到工程款時(shí) 借:銀行存款 100 貸:應(yīng)收賬款 100 4、付工人及工程成本支出 借:工程施工-人工費(fèi) 80 貸: 銀行存款 80
你工程施工是有進(jìn)入成本的
但我的主營業(yè)務(wù)成本都沒有數(shù)據(jù)~
你看一下你的分錄,怎么可能沒有數(shù)據(jù)呢
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)后,利潤表中的營業(yè)成本為0,我也不懂啥情況了。
這個(gè)是軟件問題阿,你要問一下軟件供應(yīng)商的
老師,我用的就是會計(jì)學(xué)堂的會帳模塊,麻煩您幫我看看,我剛發(fā)給您的分錄是否正確。
你的分錄是正確的
你暫估做成本的時(shí)候,借工程施工人工費(fèi)待應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工,要不你的工程施工會出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額,然后你支付的時(shí)候再借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。老師,之前有個(gè)會計(jì)老師說需要這樣改,有點(diǎn)蒙圈了。
那對方老師是怎么說的呢
以前是郭老師解答的,因?yàn)槲沂切率?,好多還是不太懂,麻煩您老師幫梳理一下賬務(wù)處理流程,辛苦您了。
那這個(gè)還是可以繼續(xù)找郭老師的