收到對方的材料登記備查賬本增加, 然后你單位加工產生的費用,借生產成本、 貸制造費用、應付職工薪酬等 確認收入,借銀行存款, 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費 借主營業(yè)務成本貸生產成本 然后登記被查賬本減少
請問老師,我們是一家專業(yè)做電商的公司,公司店鋪開了十幾家,各個平臺都有,內賬這塊,銀行賬戶都沒有分開用,除了店鋪的收支外,其他的都是混用支付寶和銀行卡作為日常的經營,還有自己制造加工,出納就是老板,平時采購付款就是老板,我內外賬都做,收付款沒有單據(jù),只能根據(jù)銀行的出入做賬,老板說要無紙化辦公,說不用把付款收款憑證打印出來,只做電子憑證就行,但是要求把總賬做出來,目前公司非?;靵y,經常有款項出入,卻不知道是什么用途,我要求再釘釘上提交付款和收款流程,但是還是有人不做,老板(出納)還是把款付出去,導致我做賬非常困難,請問老師,我怎么整改呢?憑證是不是要做出來要好點。
請問老師,我們是印染加工廠,客戶拿白胚布來我廠染色加工,我們收取加工費的,請問整套做賬是什么流程呢?新手小白剛接觸這個行業(yè),希望得到您的指點
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉固定資產嗎?等到發(fā)票來了以后再轉固定資產計提折舊嗎注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態(tài)就轉固定資產,也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經計提折舊了。那這個怎么處理呢?
20:29<問答詳情請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉固定資產嗎?等到發(fā)票來了以后再轉固定資產計提折舊嗎注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態(tài)就轉固定資產,也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經計提折舊了。那這個怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
20:29<問答詳情請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉固定資產嗎?等到發(fā)票來了以后再轉固定資產計提折舊嗎注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態(tài)就轉固定資產,也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經計提折舊了。那這個怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
老師,請問,法人幫公司還款車貸,這個銀行不開票怎么辦呢
老師:銷售人員出差,預借差旅費用1000元,回來報銷后,退還200元,如何做會計分錄
請問老師自從開始記賬進項稅額還銷項稅額沒有反方向結轉,造成余額過大有影響嗎
社保增員社保成功醫(yī)保失敗怎么增醫(yī)保
個稅扣繳端上有多家企業(yè)怎么只單獨備份一家公司的數(shù)據(jù)?
工會預算的錢比如文體活動支出啊等最后和工會經費有什么關系
自然人電子稅務局(扣繳端)一臺電腦上有多家公司,備份是每個公司獨立備份嗎?
事業(yè)單位和供應商協(xié)議放棄的債務怎么做會計分錄和預算分錄
物業(yè)公司一次性收到到一年的租金12000元,8月份到賬的,收到時我做的,借:銀行存款12000,貸:預收賬款12000,9月份要求開票,票開出,是不是直接做借:預收賬款12000貸:主營業(yè)務收入11880應交稅費—應交增值稅120。如果我要分期確認收入該怎么做呢?如果不分期確認收入會導致企業(yè)多繳納企業(yè)所得稅
老師,為了促銷,業(yè)務員拿公司A產品103件出去綁定其它產品銷售,這樣我們可以把103件的A產品直接做銷售費用嗎?
收到對方白胚布,我們有ERP出入庫,這個可以理解為備查賬簿么?
你好,不是的,不需要入系統(tǒng)。
生產成本包含料工費是么?
不包含材料 人工費和費
料工費要怎么分配呢?按米數(shù)要怎么算呢?
料不需要你單位不是嗎?
人工,你這個需要幾批人,知道他們的工資吧?這個應直接人工。
車間的水電蒸汽導熱油那些是記入制造費用是不?
分攤的制造費用,你根據(jù)什么來分攤? 機器工時 人工工時或者是領用的原材料
有染料助劑那些的,不是我們的原材料么
車間的水電蒸汽導熱油那些是記入制造費用是不? 是
有染料助劑那些的,不是我們的原材料么 是 單獨核算 這個單獨使用多少算不出來嗎?算不出來你就分攤一批產品,用多少分攤出來的。
分不出來的話就做指導費用。
制造費用的分攤我還不知道要按什么分攤,是新廠
上面給你寫了, 機器工時 人工工時或者是領用的原材料 自己選擇 知道那個按那個
可以按米數(shù)分么?
具體怎么分?老師能給舉個例么
可以啊 收到對方的材料登記備查賬本增加, 然后你單位加工產生的費用,借生產成本、 貸制造費用、應付職工薪酬等 確認收入,借銀行存款, 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費 借主營業(yè)務成本貸生產成本 然后登記被查賬本減少 米*單價不就可以了
是用總費用/總米數(shù)得到一米用的費用,再*各個車間生產的米數(shù),是不是就得到了各個車間應該分配費用?
可以的,可以這么做的。
料工費是不是都可以這么進行分配?
直接材料,直接人工不需要分攤, 制造費用才需要分攤。
為什么叫它直接材料,直接人工,因為他能分出一個產品,他用多少料,多少工。