您好,匯繳前沒有來(lái)發(fā)票需要調(diào)增的哦,這個(gè)暫估科目是什么啊,我看A105000表調(diào)增哪一項(xiàng)。 第二季度有預(yù)交如果調(diào)增大于這個(gè)預(yù)交的應(yīng)納稅所得額也不一定退稅。 退稅確實(shí)有點(diǎn)麻煩,可能會(huì)查賬,這里聽到好些朋友公司因?yàn)橥硕惒榱?/p>
老師您好!今年年初要做一個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,去年年報(bào)的時(shí)候公司做了-筆暫估30萬(wàn)。今年匯算確定這個(gè)發(fā)票不會(huì)來(lái)了匯算清繳做調(diào)增賬務(wù)上要怎么做???去年第二季度有預(yù)交,今年要退稅會(huì)不會(huì)差賬啊
我在24年5月份做23年的匯算清繳,報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,把暫估得確定不會(huì)來(lái)票的暫估,把成本調(diào)減了5萬(wàn),那我賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了23年的了,24年1季度的也結(jié)轉(zhuǎn)申報(bào)了,這時(shí)關(guān)于這個(gè)調(diào)的5萬(wàn),我要怎么做賬,何時(shí)做賬
請(qǐng)問去年會(huì)計(jì)上確認(rèn)了壞賬,但是沒有留存資料備查,今年匯算清繳調(diào)增了,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。去年年底做了一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓,去年已經(jīng)轉(zhuǎn)讓成功了,當(dāng)時(shí)因?yàn)橛羞@個(gè)壞賬,所以凈資產(chǎn)是負(fù)的,沒有交個(gè)稅,現(xiàn)在壞賬調(diào)增了,會(huì)不會(huì)影響之前的,補(bǔ)交個(gè)稅之類的
老師,我去年暫估了一個(gè)成本,100萬(wàn),至今年匯算清繳前確定來(lái)不了發(fā)票了,要全額調(diào)增,我賬上還有應(yīng)付賬款-暫估款100萬(wàn),這個(gè)調(diào)增的話,我賬上怎么做一筆呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年年底暫估了100萬(wàn)的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來(lái),需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對(duì)24年是所得稅進(jìn)行匯算清繳,補(bǔ)稅款是今年補(bǔ)的,今年的利潤(rùn)表會(huì)被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤(rùn)增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時(shí),怎么申報(bào)處理呢?如果按利潤(rùn)表做,會(huì)多預(yù)繳一遍稅款啊,實(shí)際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過(guò)了
你好,往來(lái)款可以用現(xiàn)金還嗎
老師,公司老板、領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保還款給員工有模板嗎?請(qǐng)發(fā)我一下。員工借款給公司,公司給員工寫借條和擔(dān)保
老師,滴滴打車普票可以抵扣嗎?需要提供些什么證明呀
老師 你好 全日制在校生 實(shí)習(xí)工資在個(gè)稅系統(tǒng)中怎么操作呢
25年考了證,現(xiàn)在想先看錄播課,先從哪看起?
老師,我司現(xiàn)做電商行業(yè),子公司跟母公司采購(gòu)了9萬(wàn),在淘寶上開了母公司為主體的店,子公司負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng),假設(shè)8月賬單貨款10萬(wàn)(其中客戶已開票3萬(wàn),未開票7萬(wàn)),平臺(tái)賬扣服務(wù)費(fèi)2萬(wàn),實(shí)際應(yīng)收8萬(wàn)。 解釋:1.因是母公司主體,所以已開票3萬(wàn)由母公司確認(rèn)收入 2.從10萬(wàn)貨款里賬扣給平臺(tái)的2萬(wàn)因主體是母公司所以費(fèi)用由母公司確認(rèn),但由子公司確認(rèn)收入。 3.客戶未開票的7萬(wàn)由子公司確認(rèn)收入 4.子公司只結(jié)轉(zhuǎn)未開票那部分的成本 問題: 1.銷售的10萬(wàn)子公司分錄應(yīng)該怎么寫呢? 2.賬扣的2萬(wàn)子公司分錄應(yīng)該怎么寫呢? 3.客戶已開票3萬(wàn)和未開票7萬(wàn)分錄應(yīng)該怎么寫呢? 4.子公司分錄應(yīng)該怎么寫應(yīng)付賬款才能跟母公司的應(yīng)收賬款期末余額一致呢?
老師,我登錄公司電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面沒有顯示發(fā)票業(yè)務(wù)怎么辦?我需要開發(fā)票
老師,9月申報(bào)8月所得即7月工資,員工社保是9月開始交的,申報(bào)工資對(duì)應(yīng)扣除的社保是幾月的?
專用發(fā)票是什么意思
不抵扣勾選到底在干什么
第二季度第三季度總共交2.7萬(wàn),第四季度虧損。暫估做在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
您好,A105000表 27行 與取得收入無(wú)關(guān)的支出,調(diào)這里您看可以么
我現(xiàn)在去更改第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么?
因?yàn)槟瓿跤泄蓹?quán)轉(zhuǎn)讓專管員提供了報(bào)表
您好啊,不用改四季度,在年度匯繳調(diào)增不是蠻好的么,因?yàn)?3季度交稅了可能會(huì)退稅,不是因?yàn)?季度這個(gè)暫估
賬務(wù)要做處理么?
您好,如果調(diào)增沒有交所得稅是沒有分錄的,這是調(diào)表不調(diào)賬
申請(qǐng)退稅會(huì)查賬么?
您好,有 這個(gè)可能的,身邊好些朋友因?yàn)橥硕惒榱恕N椰F(xiàn)在季度不敢交稅,有利潤(rùn)計(jì)提費(fèi)用,在年度納稅調(diào)增,這樣肯定不會(huì)退稅的
還有就是年初做的股權(quán)轉(zhuǎn)讓利潤(rùn)轉(zhuǎn)成虧損的,這樣子是不是更加有風(fēng)險(xiǎn)?
您好啊,股權(quán)轉(zhuǎn)讓利潤(rùn)為負(fù)是人為操作的么,還是這個(gè)價(jià)格是公允的啊,
0元轉(zhuǎn)讓,沒有實(shí)繳
您好啊,那也不是因?yàn)樵坜D(zhuǎn)讓股權(quán)導(dǎo)致虧損的了,這個(gè)不會(huì)加大風(fēng)險(xiǎn)
老師我之前做的科目是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款—-暫估款按您的思路調(diào)表不調(diào)賬,這個(gè)應(yīng)付賬款一直就掛著了么?
您好,剛上那個(gè)0元轉(zhuǎn)讓股權(quán)的事兒,咱賬上如果未分配利潤(rùn)為正數(shù),稅務(wù)會(huì)不認(rèn)可的。 咱有這個(gè)科目的話有分錄的 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù))
做以前年度損益調(diào)整 是不是調(diào)未利分配利潤(rùn)這個(gè)科目,這樣子年初數(shù)和年末金額對(duì)不上。會(huì)不會(huì)被認(rèn)定0元轉(zhuǎn)讓的不及認(rèn)可導(dǎo)致來(lái)查。
您好,公司虧損是可以0元轉(zhuǎn)讓的,有盈利不行的。 做以前年度損益調(diào)整 是不是調(diào)未利分配利潤(rùn)這個(gè)科目,是的,差異不放年初,放2023年負(fù)債表的期末數(shù)