你好,季度申報(bào)有錯(cuò)誤,也是一樣可以更正的啊
老師好請(qǐng)問現(xiàn)在的企業(yè)所得稅季度報(bào)表第一第二季度申報(bào)有問題可以更正嗎?還是只有到匯算清繳的時(shí)候調(diào)整?(現(xiàn)在是申報(bào)數(shù)是累計(jì)數(shù))
老師,匯算清繳已上報(bào),去年顯示虧損,第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)就抵扣了,沒交稅,但目前匯算清繳年報(bào)發(fā)現(xiàn)填寫錯(cuò)誤了,怎么辦呀,我正常更改年報(bào),抵扣的那個(gè)稅是什么時(shí)候補(bǔ)繳上呢
老師,請(qǐng)問一下,我匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報(bào)填錯(cuò)了,如果現(xiàn)在更正申報(bào),那4季度的是不是也要更正申報(bào),因?yàn)槔塾?jì)數(shù)不一樣?老師,我匯算時(shí)發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報(bào)少了,我直接在匯算時(shí),把收入的差額調(diào)增加,這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)???
請(qǐng)問老師,之前會(huì)計(jì)報(bào)的企業(yè)所得稅季度報(bào)金額有誤,匯算清繳金額也有誤,現(xiàn)在季報(bào)沒辦法更正了,只能更正匯算清繳,到時(shí)候稅務(wù)局看年報(bào)的數(shù)字跟季報(bào)對(duì)不上,會(huì)不會(huì)找我啊
老師,匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表,之前的會(huì)計(jì)做去年的四個(gè)季度全部是零報(bào),我現(xiàn)在做完賬是有利潤,匯算清繳的時(shí)候是不是還要更正之前的報(bào)表才能匯算?去年那么久了還可以更正嗎?
公司簽的代運(yùn)營店鋪收取傭金的合同需要交印花稅嗎
開票 沒有收入 怎么做賬
老師,最后一問,計(jì)算應(yīng)納增值稅額,為什么不減去之前計(jì)算抵扣的1130.8呢?
老師好,收到成本票借:工程施工—合同成本-材料10000貸:應(yīng)付賬款10000,每筆都做結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務(wù)成本-工程成本10000貸:工程施工—合同成本-材料10000,還是月底一次性做結(jié)轉(zhuǎn)比較好呢?
老師,一般納稅人想注銷,報(bào)表上有存貨,這個(gè)存貨要怎樣處理?
請(qǐng)問老師 公司要注銷了,其他應(yīng)付款——法人 賬戶有余額應(yīng)該怎么處理呢?
老師,為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)一欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀?圖片上24年沒有計(jì)提費(fèi)用!
個(gè)獨(dú)分紅,必須年底嗎?還是有利潤就可以轉(zhuǎn)?
老師,個(gè)人開非學(xué)歷教育服務(wù)*技術(shù)培訓(xùn),要開10000元的發(fā)票,對(duì)方發(fā)過來培訓(xùn)協(xié)議,里面有一條不含稅金額8400元,含稅金額10000元,這是怎么算出來的,感覺有點(diǎn)不對(duì)
老師,請(qǐng)問一下我們從總包那兒承包項(xiàng)目的一部分,人工材料,工資總包代我們發(fā)放了,代發(fā)放的工資個(gè)稅由誰來申報(bào)?
我點(diǎn)更正,已經(jīng)過了時(shí)間了,是去年四季度的申報(bào)表
你好,去年四季度的申報(bào)表,可以去大廳進(jìn)行更正?
如果不去更正要緊嗎。。
你好,有錯(cuò)誤,就應(yīng)當(dāng)去更正才是的?