同學(xué)你好,這個(gè)調(diào)時(shí),先做,借:庫(kù)存商品,負(fù)數(shù),貸:以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)。再做,借:以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸:庫(kù)存商品,負(fù)數(shù)。
老師您好!請(qǐng)教您一下。公司是小規(guī)模納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。公司去年年底暫估成本15000,在今年二月份對(duì)方把發(fā)票開過來了,實(shí)際是14800。我需要做的會(huì)計(jì)分錄是:1.借:庫(kù)存商品-暫估15000(紅字)貸:應(yīng)付賬款15000(紅字),2.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本15000(紅字)貸:庫(kù)存商品15000(紅字),3.借庫(kù)存商品14800,貸:應(yīng)付賬款14800,4,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14800,貸:庫(kù)存商品14800。因?yàn)槭切∑髽I(yè)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整,5,借:利潤(rùn)分配未分配200,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200。這樣做對(duì)嗎?
老師,2022年12月開的發(fā)票貨沒有發(fā)完,所以2022年的12月份沒有確認(rèn)收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報(bào)了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,做了這個(gè)分錄確認(rèn)了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)不對(duì),然后我把1月確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),2、借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫(kù)存商品,借:利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
我司發(fā)生退貨,我做分錄:借庫(kù)存商品,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在跨年度檢查才發(fā)現(xiàn),請(qǐng)問下今年這個(gè)如何通過以前年度損益進(jìn)行調(diào)整
我司發(fā)生退貨,我做分錄:借庫(kù)存商品,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,沒有進(jìn)行沖紅,只做了相反分錄,導(dǎo)致成本多記,現(xiàn)在跨年度檢查才發(fā)現(xiàn),請(qǐng)問下今年這個(gè)如何通過以前年度損益進(jìn)行調(diào)整
@郭老師 請(qǐng)教老師,我在做今年的賬時(shí)發(fā)現(xiàn)去年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,去年的賬不是我做的,今天我看匯算清繳稅交的多些,我把去年結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)成本反沖,借:庫(kù)存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 補(bǔ)交所得稅分錄:借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 這樣處理和幾個(gè)分錄對(duì)嗎?
老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),37張表吧。學(xué)堂那里能有呢
老師,請(qǐng)問下,車輛購(gòu)置稅,是由公司幫客戶繳納嗎?還是客戶自己去稅務(wù)局繳稅呢?
老師好,目前工作好找嗎
帶料加工金項(xiàng)鏈,(沒有同類金銀銷售價(jià)格價(jià)格)。受托加工方只提供輔材,收取加工費(fèi),在計(jì)算増值稅與消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格有什么不同?(消費(fèi)者提供供的金項(xiàng)鏈價(jià)格1萬,加工費(fèi)500元,輔材300元)
老師如果對(duì)方虛開發(fā)票了。我們?nèi)〉昧诉M(jìn)賬。都有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)麻煩詳細(xì)給我說下謝謝
老師,我雖然有證,但是從來沒有真的開始做過帳,EⅩCe|,不會(huì),這幾天我應(yīng)該先學(xué)什么,我要從那里開始,無頭無路的?
老師,請(qǐng)問員工一下發(fā)3個(gè)月工資(5000元/月),如果正常發(fā)不用扣個(gè)稅,這樣一次發(fā)要扣個(gè)稅嗎?
您好~咨詢下【A公司接受B公司(非股東)捐贈(zèng)的庫(kù)存商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬 元、稅額1.3萬元,A公司直接將受贈(zèng)金額全部計(jì)入了“資本公積”賬戶核算】。會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤。想知道,一般什么時(shí)候可以計(jì)入資本公積這個(gè)科目?
老師沒有發(fā)票,購(gòu)買一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出,記一筆業(yè)務(wù)可以嗎?
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂APP,在哪里進(jìn)入學(xué)注會(huì)的視頻?
但是這樣不是相沖了嗎?年度損益調(diào)整沒有余額進(jìn)行未分配利潤(rùn)
同學(xué)你好,不好意思,還應(yīng)該再做一個(gè)沖紅分錄,借,以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),負(fù)數(shù)。