你好 借:應(yīng)收賬款50000 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用1500 貸:收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)

老師,我有這么一個(gè)問題:我們公司承接了一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個(gè)勞務(wù)派遣公司,9月25日發(fā)包單位付款,付了80萬,拿錢的前提是:1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動(dòng)合同( 發(fā)包單位給的樣本)2.所有勞務(wù)人員的工資表,銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬,為了拿回這80萬我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個(gè)方案:方案1.把這些勞務(wù)人員全當(dāng)成勞務(wù)公司的人,然后讓他們出個(gè)代付款證明,付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開發(fā)票。老師我的問題是:1.哪個(gè)方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對(duì)稅務(wù)等部門檢查有利,還是兩個(gè)方案都不好,您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算,這樣的合同結(jié)算是定好每個(gè)人多少錢,還是規(guī)定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
我公司建筑企業(yè)14年剛成立時(shí)還是實(shí)繳制股份,公司股東通過財(cái)務(wù)公司打款到股東卡上共2000萬,然后各個(gè)股東轉(zhuǎn)進(jìn)過公司賬戶計(jì)入實(shí)收資本(農(nóng)行/公司運(yùn)營時(shí)農(nóng)行一直沒用了),后期通過1、購買950萬固定資產(chǎn)劃出公司賬戶(實(shí)際沒有收到這批固定資產(chǎn)/但是有普通發(fā)票而且每年也都在折舊),2、通過私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬元(買固定資產(chǎn)和借款都是農(nóng)行借走的),之前的會(huì)計(jì)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)賬,沖紅了以前的這3筆業(yè)務(wù),使得賬上看起沒有收到股東的投資款,沒有借款出去,購買的的固定資產(chǎn)還計(jì)入股東A名下,貸其他應(yīng)付款-股東A 950萬。他這樣做我感覺不對(duì),我是不是需要按照以前的業(yè)務(wù)把他的賬調(diào)過來?因?yàn)楝F(xiàn)在A股東要退股,賬上他名下是其他有應(yīng)付款的
(1)取得貨運(yùn)收款,并且開具了增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率9%,價(jià)稅合計(jì)200萬元;收取價(jià)外收入4萬元,開具增值稅普通發(fā)票。(2)與乙貨運(yùn)企業(yè)共同承接-項(xiàng)聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù),收取全程不含稅貨收入75萬元,并全額開具了增值稅專用發(fā)票,同時(shí)支付給乙貨運(yùn)企業(yè)(-般納稅人)聯(lián)運(yùn)運(yùn)費(fèi),并取得乙貨運(yùn)企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)款30萬元。(3)當(dāng)月購進(jìn)5輛運(yùn)輸用的卡車,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅金額55萬元;購進(jìn)--輛辦公自用的小轎車,取得機(jī)動(dòng)車統(tǒng)--銷售發(fā)票上注明的加稅合計(jì)金額22.6萬元,(4)將部分自有車輛對(duì)外出租,取得租金開具增值稅專用發(fā)票注明不含稅租金6萬元,(5)當(dāng)月-輛運(yùn)營貨車需要修理,取得汽車修理廠開具的增值稅專用發(fā)票上注明維修費(fèi)1.8(6)因保管不善,上月從--般納稅人企業(yè)購進(jìn)的一批零部件丟失,該批零部件賬面成本2萬元。其中運(yùn)費(fèi)成本0.3萬元(當(dāng)?shù)?般納稅人運(yùn)輸企業(yè)提供運(yùn)輸服務(wù)),進(jìn)項(xiàng)稅額均已于上月抵扣。(不會(huì)可以先不做)要求:根據(jù)上述資料,回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù):(1)計(jì)算該企業(yè)本月銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)
老師好!在2021年2月1日公司副總兼項(xiàng)目經(jīng)理以公司名義與個(gè)人簽訂了工程發(fā)包意向性協(xié)議。當(dāng)時(shí)這個(gè)副總(兼項(xiàng)目經(jīng)理)要這個(gè)人將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入我個(gè)人卡(用途:黔東國際項(xiàng)目誠信金50萬元),當(dāng)時(shí)款項(xiàng)進(jìn)入我個(gè)人卡時(shí),我不同意,要求退還到打錢進(jìn)入我賬戶的賬戶??筛笨傉f暫時(shí)收下,因?yàn)橐眠@筆款項(xiàng)來發(fā)放拆遷戶的過渡費(fèi)及其他開支。我當(dāng)時(shí)說要I么進(jìn)公戶,要么退回去,總之堅(jiān) 決不同意用我個(gè)人卡去付,最后副總與另一個(gè)員工協(xié)商好,將我個(gè)人卡收到的款項(xiàng)(誠信金)轉(zhuǎn)入到另一名員工個(gè)人賬戶,由她去支付過渡費(fèi)及其他費(fèi)用。請(qǐng)問一下像這種操作我會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?我應(yīng)該如何規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?需要公司給我出具什么來防避風(fēng)險(xiǎn)?
老師 我想問下 我們公司2020年使用購買的廠房,但是發(fā)票是2022年給的,并且只給了一部分,所以一直未入賬。我在新增固定卡片,選擇使用期間是2020年,系統(tǒng)提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應(yīng)該怎么辦呢? 第二個(gè)問題想問下 我們這個(gè)廠房是 法人個(gè)人付給開發(fā)商收付款,然后每個(gè)月法人轉(zhuǎn)錢進(jìn)來付貸款及利息 ,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢? 也不知道這個(gè)廠房最后利息會(huì)是多少 因?yàn)榭赡軙?huì)提前還款 ,我錄入固定資產(chǎn)是不是按照合同總價(jià) 如700萬 借固定資產(chǎn) 700萬(不含稅) 進(jìn)項(xiàng) (已收發(fā)票進(jìn)項(xiàng)額)8.2萬 貸 其他應(yīng)付款-法人 200 長期應(yīng)付款 400 應(yīng)付利息 100呢?
下沉廣場商鋪施工,開票可以直接寫,建筑服務(wù)*工程服務(wù)嗎還是自己新建建筑服務(wù)*商鋪施工
下沉廣場商鋪施工,開票項(xiàng)目應(yīng)該是什么
客戶A應(yīng)付材料款10萬,應(yīng)收混凝土3萬,公戶收到客戶A的混凝土款3,又付了客戶,現(xiàn)在應(yīng)付材料款是10萬對(duì)吧
請(qǐng)問老師,火車票或動(dòng)車票進(jìn)項(xiàng)能在稅務(wù)系統(tǒng)勾選嗎
請(qǐng)問老師,出口業(yè)務(wù),例如10月申報(bào)期,申報(bào)增值稅留抵額是5萬元,申報(bào)10月免抵退稅總額是8萬,那么10月所屬期退稅是5萬元,免抵額是3萬元,對(duì)嗎?
今年6月收到去年的成本發(fā)票,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)入了庫存,過了匯算清繳時(shí)間還能結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入成本嗎,要改去年的匯算清繳和報(bào)表嗎
外貿(mào)出口第一單,如何去稅務(wù)局備案,
你好,煙花爆竹零售店,開具發(fā)票有免稅優(yōu)惠?稅率多少呢,
老師,有個(gè)員工這個(gè)月上班就幾天,應(yīng)發(fā)工資小于個(gè)人承擔(dān)部分社保,差個(gè)1753.86元,員工交到單位1753.86元,扣除個(gè)人社保后他的實(shí)發(fā)工資為零,收到1753.86時(shí)怎么做分錄
老師,上個(gè)會(huì)計(jì)做銀行賬,比如:銀行存款:建行2020,建行2021.建行2022每個(gè)都是一個(gè)子科目,每個(gè)里面都有余額,可是現(xiàn)在對(duì)賬單沒有這幾個(gè),在另一個(gè)銀行賬單上也沒我這幾個(gè)數(shù)據(jù),我應(yīng)該怎么處理


退回的呢?我實(shí)際應(yīng)該開多少錢的發(fā)票?
你好 借:應(yīng)收賬款(—28500) 貸:收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
對(duì)方用了23000元卡,因?yàn)橛蟹道齻€(gè)點(diǎn),我應(yīng)該開多少錢的票???
你好 23000加上3個(gè)點(diǎn)的一起去開發(fā)票