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你好小規(guī)模去嗯餐廳辦了一張儲值卡,然后呢,已經(jīng)消費了兩次,這個怎樣做會計分錄?我做的賬務處理是他的儲值卡費用沒有入賬,然后他實際消費的時候發(fā)生了多少錢就直接走管理費用用銀行存款或者庫存現(xiàn)金。

2023-05-26 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-26 15:40

好,這個具體的是什么業(yè)務的,當時借預付賬款,貸銀行存款消費了之后你再做費用。

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快賬用戶4990 追問 2023-05-26 15:49

老師,那我之前按發(fā)聲的時候走管理費用那樣做賬行嗎?

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快賬用戶4990 追問 2023-05-26 15:49

其實就是嗯,充了1000塊錢做業(yè)務招待費用在用呢。

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齊紅老師 解答 2023-05-26 15:51

全部都是用在招待費嗎?那你一次做了招待費可以的。

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好,這個具體的是什么業(yè)務的,當時借預付賬款,貸銀行存款消費了之后你再做費用。
2023-05-26
您好,你的問題描述的太長,你一個個問題來提吧。你現(xiàn)在建賬可以以目前盤的科目數(shù)據(jù)作為期初數(shù),但是以前的賬沒有這個事實你最好以文字報告的形式匯報給老板簽字,作為你記賬的一個依據(jù)。
2019-12-21
公司購買稅控設備,借管理費用,貸銀行存款或庫存現(xiàn)金,然后怎么做這個沖減增值稅,是借應交稅費減免稅款,貸管理費用,但是這筆分錄是不是需要再報稅期減免了這筆費用后再做這個分錄呢? 是的,您的理解是正確的。 假如小規(guī)模季度本身不超30萬不用交增值稅,那么這個稅控盤的費用就永遠都不能減免了嗎? 對,沒有就不能抵減了
2020-09-17
充值時分錄:借 銀行存款990 財務費用10 銷售費用100 貸 預收賬款(卡號?姓名)1100 (這個是對的) 消費時:借:預收賬款300 貸:主營業(yè)務收入300 問題一:會計分錄這樣做對么?分錄應該以下。 借:應收賬款。 貸:主營業(yè)務收入。 應交稅費—應交增值稅。 減免對應的增值稅時,分錄為。 借:應交稅費—應交增值稅。 貸:營業(yè)外收入—稅收減免。 問題二:贈送的100元在消費時是否也計入收入?是的 問題三:消費時貸計的應交稅費按照收入來計算稅費么?現(xiàn)在小規(guī)模開普票免稅的,按照以上老師分錄做
2022-10-06
你好,同學,你第一第二小段的描述完全正確, 針對你目前的情況,我覺得如果可以最好反結賬從頭重新記賬,因為你這種操作是完全不合規(guī)的,有私設小金庫的嫌疑。
2020-12-30
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