你好;比如5月銷售; 6月開票 ; 5月做無票收入報(bào)稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 ; 6月紅沖無票收入分錄;? 在按開票做一遍分錄的?
當(dāng)月銷售沒有開發(fā)票,下個(gè)月開的,做賬也是按照實(shí)際的正常做應(yīng)收主營嗎? 下個(gè)月開票了怎么做?
當(dāng)月實(shí)現(xiàn)的銷售收入,到當(dāng)月沒有開票,當(dāng)月確認(rèn)了收入,申報(bào)時(shí)填了無票收入,下月開了發(fā)票,這個(gè)申報(bào)和賬務(wù)又怎么處理呢?
按照建造合同準(zhǔn)則,當(dāng)月收入收入按照完工進(jìn)度確認(rèn)并進(jìn)行了申報(bào),當(dāng)月沒有開票,次月對(duì)方要求開具發(fā)票,是否要進(jìn)行申報(bào)?
老師,請(qǐng)問2022年4月開始小規(guī)模普票免稅,開專票按照3%征增值稅,我是每個(gè)月按照我實(shí)際的收入來確定收入的,當(dāng)月只開有部分專票和普票,請(qǐng)問我在當(dāng)月確定收入的時(shí)候按照什么稅率來確定收入呢?
老師 我們是當(dāng)月提供服務(wù) 次月開票結(jié)算 。 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制 可不可以當(dāng)月計(jì)提收入 但是稅法上按照開票申報(bào) 所以導(dǎo)致當(dāng)月賬上的收入和當(dāng)月賬上的增值稅是不匹配的 當(dāng)月賬上的收入和申報(bào)的收入不一致 因?yàn)樯陥?bào)是按當(dāng)月的開票金額 這種情況符合要求嗎
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?