你好,你這個(gè)要做,你也只能另外再去盤點(diǎn),然后把差額一次轉(zhuǎn)入
老師你好,我用的管家婆軟件,年期初數(shù)據(jù)怎么修改? 我們公司因?yàn)楹芏噙z留問題,比如前任會(huì)計(jì)盤庫后,做了庫存盤點(diǎn)單,調(diào)整了庫存商品,很多年盤庫都這樣操作的,很久以后,導(dǎo)致待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益里面掛了貸方十幾萬。 比如之前付進(jìn)貨款10萬,實(shí)際最后就開了6萬的入庫單,導(dǎo)致賬上一直掛著應(yīng)付借款借方4萬,而這些貨也隨著長年累月盤庫不斷的調(diào)整,已無法補(bǔ)錄入庫單了。 這不年底了,我想著年結(jié)存后把期初數(shù)據(jù)修改一下,不知道該怎么改,謝謝。
老師你好,我們家做鋼材的每次送貨單跟發(fā)票不是一起來,我每月都是按來了多少票才入多少賬的,倉庫也沒給過送貨單給到這邊,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這月領(lǐng)的料比進(jìn)的還多,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理,因?yàn)榘l(fā)票數(shù)字跟入庫數(shù)字也對不上
老師,庫存現(xiàn)金為什么和賬面相差金額很大?如果賬面庫存現(xiàn)金遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實(shí)際的庫存現(xiàn)金,是需要通過調(diào)賬把賬面調(diào)成與實(shí)際相符?還是要一筆一筆去核對,差異的原因?因?yàn)?,我現(xiàn)在才新入職一家公司,這家公司,2017年成立至今,一直找的兼職會(huì)計(jì)做賬,而且,兼職會(huì)計(jì)從來沒盤點(diǎn)過庫存現(xiàn)金這些。導(dǎo)致幾年下來,賬面和實(shí)際不符,也沒人管。賬面余額大于實(shí)際余額。
老師,你好,我來新公司,這邊的賬很亂,發(fā)現(xiàn)很多都是倉庫沒入庫,實(shí)際應(yīng)該少了,要怎么調(diào)賬呢?如果我入庫的話,我的庫存就對不上,因?yàn)?022年1月新來的會(huì)計(jì)全部盤了一次庫存
#提問#老師麻煩問一下,因?yàn)榍捌趥}庫人員不穩(wěn),企業(yè)剛開始很亂,所以導(dǎo)致時(shí)間差等,老師如果4月領(lǐng)料單好幾種材料才領(lǐng)了0.43噸,結(jié)果4月入庫單入庫112.5噸,問一下這種情況做成本怎么處理? 你好!你實(shí)際盤點(diǎn)差額多少? 我覺得沒有料能生產(chǎn)出產(chǎn)品不可能,這應(yīng)該是3月的入庫吧,但3月份已做賬,這個(gè)入庫怎么做賬?怎么入賬呢 不用管盤點(diǎn),只要有單據(jù)就是有,你看看怎么入賬合理吧 如果什么都數(shù)據(jù)的話就好了,沒有盤點(diǎn)表,也不知道庫存多少?就現(xiàn)在這個(gè)狀況怎么處理吧?哪個(gè)老師能給處理一下,麻煩接一下,不會(huì)的,不要接啊!
老師您好,1有連續(xù)勞務(wù)這個(gè)說法嗎?2關(guān)于《互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)涉稅信息報(bào)送規(guī)定》,那人員收入有免稅的金額嗎?3是采用3%~45%七級累計(jì)扣稅法嗎?
請問個(gè)人代開發(fā)票20萬普通發(fā)票,次年匯算清繳需要交個(gè)稅嗎?
二手房東跟房東租來后,再轉(zhuǎn)租給公司做民宿,那二手房東給我開租金發(fā)票也是按3%綜合稅率嗎?
我含稅賣出去一個(gè)產(chǎn)品,但是沒有進(jìn)項(xiàng),我可以用普票開進(jìn)來抵進(jìn)項(xiàng)嗎
你好!我想咨詢一下小規(guī)模一個(gè)月交500增值稅,需要一季度開票金額是多少,另外一個(gè)季度不超30萬,如果超30萬是怎么算稅
我們公司做線上問診,但是問診的收入要給85%給醫(yī)生,這筆錢要怎么給
你好老師,我想問一下我們是一般納稅人酒店,有旅行社在我們這吃飯掛賬,我們系統(tǒng)里,賬里掛了這個(gè)旅行社名稱了,他們現(xiàn)在讓另外一個(gè)公司給我們對公打款,還讓我們給這家公司開票,抵他們的掛賬,我們不敢把錢退回去,怕退回去就再要不下賬,有什么辦法可以讓這家毫無瓜葛的公司打款符合稅法要求?
老師,這個(gè)月新增員工一名,工資2萬,獎(jiǎng)金3.6萬。做兩個(gè)工資表還是把獎(jiǎng)金加入工資表做一張表
老師你好,有一家個(gè)體工商戶幫我公司開了票,個(gè)體工商戶嗯,我的賬號是他個(gè)人的,轉(zhuǎn)不過去錢,怎么辦?
一般納稅人增值稅抵扣是不是把賬上的進(jìn)項(xiàng)打印發(fā)來,對著勾選?
我現(xiàn)在的庫存是對的,就是那些沒入庫的,庫存確實(shí)也沒有
把差額一次轉(zhuǎn)入是什么怎么操作?分錄?
你好,入庫的也都已經(jīng)拿走了,出庫了是嗎?
是的,沒有入庫,也沒有出庫,但我實(shí)際上采購了這批材料,所以我的應(yīng)付賬款不對
你好,其實(shí)這個(gè)要做的話就只能補(bǔ)入庫,還有補(bǔ)出庫。
現(xiàn)在補(bǔ)出庫的話,我這個(gè)材料沒有產(chǎn)品可以出???
你好,那這個(gè)材料用到哪里去了呢?
意思是重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?先入庫,再出庫,出到那個(gè)產(chǎn)品上去?
因?yàn)槭?021年的賬,也不知道這個(gè)材料出到哪里去了,而且發(fā)現(xiàn)好多都是材料未入庫的
你好,是的,就是這樣,這樣才是最標(biāo)準(zhǔn)的。
還有別的方法嗎?因?yàn)檫@個(gè)是內(nèi)賬
你好,其實(shí)對于內(nèi)臟來說,如果你不做那么規(guī)范,不做進(jìn)去也是可以的,因?yàn)樽罱K他會(huì)體現(xiàn)在利潤上。 也就是說不管這部分也可以。
但是我不入庫的話,這個(gè)應(yīng)付就來不了啊,我的應(yīng)付都是從原材料轉(zhuǎn)過來的,如果不入庫,我增加不了應(yīng)付賬款啊
你好,1、去補(bǔ),2把差異計(jì)入到營業(yè)務(wù)支出。就這2個(gè)方法
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。
借,原材料 貸,材料成本差異, 請問這個(gè)分錄是什么意思
你好,這個(gè)適用計(jì)劃成本做的時(shí)候就會(huì)有這個(gè)科目
但是我們都沒有用計(jì)劃成本啊
你好!老師只是告訴你這個(gè)科目的用法,但是你們公司是不是用錯(cuò)了,老師不確定