尊敬的學(xué)員您好!D是需要看12.31這個(gè)時(shí)間點(diǎn)的匯率7.1
老師好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題目中我有兩個(gè)疑問(wèn):(1)2021.1.1借入的專門借款但是4.1日才使用,為什么算閑置資金投資收益的時(shí)候不能把這期間三個(gè)月的算進(jìn)去?(2)在算一般借款應(yīng)預(yù)以資本化利益費(fèi)用的時(shí)候,在7.1日專門借款用完了,一般借款貼2000萬(wàn)進(jìn)去,到10月前這筆2000應(yīng)計(jì)息3個(gè)月。到10.1號(hào)又支出2000,也就是10.1號(hào)一般借款累計(jì)支出是4000,這四千到年底計(jì)息3個(gè)月。那么我的計(jì)算公式能不能這樣列出 : 2000×8%×3/12?4000×8%×3/12 =120萬(wàn) 因?yàn)榇鸢钢薪o出的計(jì)算方式如圖2,所以我想請(qǐng)教下老師我這種方法計(jì)算是否是可以的?
老師您好,我遇到的問(wèn)題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票,有100多萬(wàn)吧,我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,我們做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費(fèi)用——房租 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 這個(gè)月因?yàn)橐孔膺@方面申請(qǐng)政府補(bǔ)助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬(wàn)),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問(wèn)題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會(huì)了
老師,東奧會(huì)計(jì)應(yīng)試指南11章借款費(fèi)用p325-多選第8題,第四個(gè)選項(xiàng)為什不是2000*6%*(7.1-6.9)老師,東奧會(huì)計(jì)應(yīng)試指南11章借款費(fèi)用p326-計(jì)算題1-(3)。 ?那個(gè)老師老師那個(gè)計(jì)算題的第一題的第三小問(wèn),就是那個(gè)8月1日之初,再用一般借款那個(gè)9000減的,為什么不是8000呀,就是當(dāng)時(shí)那個(gè)可轉(zhuǎn)換公司債券。收到銀行存款8000。
老師,東奧會(huì)計(jì)應(yīng)試指南11章借款費(fèi)用p325-多選第8題,第四個(gè)選項(xiàng)為什不是2000*6%*(7.1-6.9)
老師,咨詢您一下,我們成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號(hào)收到一筆8萬(wàn)的打款,是a的100%控股的b打款的,不計(jì)入實(shí)收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說(shuō)是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個(gè)研發(fā)人員給干活。 一,5.31號(hào)我月末計(jì)提工資,五險(xiǎn)一金和個(gè)稅時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)了,5月不是算籌辦期嗎?是這樣嗎? 二,當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來(lái)就簽了服務(wù)合同,我們作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了那80000,會(huì)計(jì)分錄,借,銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 三,a公司收款8萬(wàn)的會(huì)計(jì)分錄,我這樣做對(duì)嗎?是否需要計(jì)入研發(fā)支出什么的,跟研發(fā)相關(guān)的
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),但是我們有一項(xiàng)業(yè)務(wù)是買進(jìn)來(lái)的原材料銷售出去,變成了商貿(mào)行業(yè),那么我賣出去的原材料可以用之前采購(gòu)的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)和原材料來(lái)抵扣嗎?
我公司通過(guò)外面證券公司投資了一家公司,出資1億,占對(duì)方公司股份99%股權(quán),還發(fā)生了相關(guān)盡調(diào)費(fèi)、管理費(fèi)等500萬(wàn)元,那我的長(zhǎng)期股權(quán)投資是做多少呢?
客戶要申請(qǐng)科小,需要我做研發(fā)費(fèi)用歸集,需要怎么調(diào)整賬目和財(cái)報(bào)
老師,包裝物租金算價(jià)外費(fèi)嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,我有筆貨款開票開給公司了,是固定資產(chǎn),發(fā)票來(lái)的時(shí)候我已經(jīng)做入賬憑證了,現(xiàn)在是公司老板支付的,我掛在其他應(yīng)付款-個(gè)人名下,現(xiàn)在審計(jì)要我提供付款的憑證,我應(yīng)該怎么操作啊
老師小規(guī)模增值稅收入是收入直接上稅,還是收入—成本再上稅
你好,老師!問(wèn)一下替外國(guó)公司代扣代繳的增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?。窟€有滯納金的分錄?謝謝老師!
老師,有金蝶云星空的培訓(xùn)視頻嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),如果發(fā)現(xiàn)從24年2月開始到25年6月,多計(jì)提成本10萬(wàn),其中24年8萬(wàn),25年2萬(wàn),這個(gè)情況要怎么處理?
老師,在2024年12月份收到一張發(fā)票,上面金額有點(diǎn)出入,當(dāng)時(shí)讓對(duì)方紅沖發(fā)票,但是不知道什么原因,這張發(fā)票他們一直沒紅沖,現(xiàn)在2025年9月了,這張發(fā)票該如何處理呢
然后不太清楚您問(wèn)第二個(gè)問(wèn)題。您可以把有疑問(wèn)的解析發(fā)過(guò)來(lái)一起探討下。
老師,東奧會(huì)計(jì)應(yīng)試指南11章借款費(fèi)用p325-多選第8題,第四個(gè)選項(xiàng)為什不是2000*6%*(7.1-6.9)老師,東奧會(huì)計(jì)應(yīng)試指南11章借款費(fèi)用p326-計(jì)算題1-(3)。 ?那個(gè)老師老師那個(gè)計(jì)算題的第一題的第三小問(wèn),就是那個(gè)8月1日之初,再用一般借款那個(gè)9000減的,為什么不是8000呀,就是當(dāng)時(shí)那個(gè)可轉(zhuǎn)換公司債券。收到銀行存款8000。
可轉(zhuǎn)債使用攤余成本計(jì)算資本化期間的利息。