你好可以的哦嗯嗯額
老師,我們公司21年申請了高新,21年的審計(jì)報(bào)告也有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,但在22年的報(bào)表中并未提現(xiàn)這個研發(fā)費(fèi)用,我要去哪里查啊,我想知道22年的匯算清繳要不要做這個審計(jì)報(bào)告,我這塊不怎么懂,所以來問下老師
老師,我們2022年拿了高新補(bǔ)助,匯算清繳的時候做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,和不做有什么區(qū)別嗎,如果沒做對我們企業(yè)會有什么影響嗎?會不會把這個高新補(bǔ)助拿回去,還是會怎么樣
老師,這個深圳科技部政務(wù)發(fā)展平臺,申報(bào)高企發(fā)展年報(bào),這個要怎么操作啊,我們企業(yè)今年哪了高新。但今年沒有研發(fā)費(fèi)用,明年也不想拿了。沒影響吧
公司今年要進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審。22年—24年企業(yè)實(shí)際發(fā)生了研發(fā)支出,2022年利潤表年報(bào)沒有把研究費(fèi)用列明,季報(bào)列明了,企業(yè)所得稅上加計(jì)扣除了;2023年有一個月份季報(bào)利潤表沒有把研究費(fèi)用列明,年報(bào)列明了一年的研究費(fèi)用,企業(yè)所得稅上加計(jì)扣除了,2024季報(bào)利潤表沒有列明研究費(fèi)用,還沒有進(jìn)行利潤表年報(bào)。 老師我想問以上報(bào)表的填寫符合高新復(fù)審的記賬規(guī)則嗎,我現(xiàn)在糾結(jié)要不要更正24年季度利潤表(把研究費(fèi)用列明),我怕更正了24年的后,22-23年季報(bào)或者年報(bào)利潤表也需要更正,,到時候錯誤不斷更正次數(shù)太多只能去線下更正。。。。
高新技術(shù)企業(yè),22-24年有研發(fā)支出。2022年 年度利潤表里沒有列明研究費(fèi)用,在季度利潤表里列明了,企業(yè)所得稅加計(jì)扣除了。2023年 第四季度利潤表沒有列明研究費(fèi)用,年報(bào)利潤表列明了一整年的研究費(fèi)用,企業(yè)所得稅加計(jì)扣除了。2024年 每個季度都沒列明研究費(fèi)用,2024年年報(bào)還沒有申報(bào)。 我想問今年我們準(zhǔn)備高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,2022年年度利潤表和2023年第四季度利潤表 、2024年四個季度利潤表,需要做出更正嗎,不更正是不是影響高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審?
付的貨款、對方開不了發(fā)票、怎么沖減
物業(yè)公司,借入長期借款,用來購置商鋪。每月利息有幾萬元。請問這筆利息怎么說入帳
新成立的瑜伽館收的預(yù)收款要10萬。這個做賬怎么做?分錄怎么樣?然后他這個預(yù)收款的話還沒用,對外稅務(wù)申報(bào)應(yīng)該怎么做?這個稅務(wù)申報(bào)要申報(bào)10萬嗎?
個人代開發(fā)票,濕租開票大類是建筑服務(wù),跟干租*經(jīng)營租賃,*其他有形動產(chǎn)租賃,這兩個稅率哪個高?
濕租(人帶機(jī)器)怎么個人代開發(fā)票?怎么選擇建筑服務(wù)*機(jī)械租賃?不能修改呀,只能選擇建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù)
公司注冊資金5萬已經(jīng)實(shí)繳現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓5.5萬新章程里注冊資金怎么填
老師生產(chǎn)企業(yè)原材料外購,原材料購進(jìn)來進(jìn)行組裝加工再出口可以視同自產(chǎn)退稅嗎
快賬軟件不可以實(shí)操報(bào)稅嗎?怎么弄不了
老師,牙科醫(yī)院的公共消耗品怎么記賬呢
房租攤銷與無形資產(chǎn)攤銷有哪些區(qū)別 房租攤銷計(jì)算公式是什么 無形資產(chǎn)攤銷計(jì)算公式是什么
老師。今年0申報(bào)。不會影響今年已經(jīng)拿到的補(bǔ)助吧,
你好,可以的哦嗯嗯
老師,你的意思是可以0申報(bào),不會影響已經(jīng)拿到的補(bǔ)助是嗎?
你好,是的哦嗯嗯額