你好;? ?你 還折舊了嗎 ?? 你是期初多了; 那你對應(yīng)的什么欄次多了數(shù)據(jù);才好對沖的?
老師,如果2016年就有一個固定資產(chǎn)(稅控機)金額4555元一直掛在賬上,是剛建立新賬套的時候錄入的期初余額,現(xiàn)在是2021年,要做一筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)掉,里面有管理費用-折舊費,那么現(xiàn)在2021年7月我應(yīng)該怎么做一筆分錄去結(jié)轉(zhuǎn)掉呢?
老師,請問固定資產(chǎn)以前年份就買過了,一直沒建賬,現(xiàn)在建賬這個以前年度已使用期限的折舊額是填在期初數(shù)那里,還是在固定資產(chǎn)管理里錄資產(chǎn)數(shù)據(jù)的時候把累計折舊這欄手動填上呢?
老師,我現(xiàn)在重新建賬,錄期初余額的時候,固定資產(chǎn)是按發(fā)票金額入賬嗎?累計折舊需要錄期初數(shù)不呢?還是按原值減折舊后的金額入賬,折舊就期初為零呢?
您好!我在建立新的賬套,賬套建賬月份從2022年11月開始,我錄入的初始數(shù)據(jù)是2022年的110月末期末余額,有錄入了固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù),固定資產(chǎn)入賬從2022年4月入賬,錄完固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)后,固定資產(chǎn)原值借方累計發(fā)生額和累計折舊貸方累計發(fā)生額有數(shù)據(jù),但是其他科目沒有借貸的累計發(fā)生額,是否是因為這樣初始數(shù)據(jù)試算不平衡呢?
老師,我們有一輛車是老板的不在公司名下,因為不清楚情況,期初建賬把車和折舊部分入到了期初數(shù)據(jù)里面,因為沒票折舊部分匯算清繳有調(diào)增,現(xiàn)在要把車子調(diào)整出去,怎么辦。
老師,咨詢一下,現(xiàn)在學(xué)堂沒有公開課了嗎?
老師你好,我們分公司上月開票200多萬,現(xiàn)在賬上成本也有200多萬,我可以把成本全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,公司補貼員工社保,他工資不變,公司補貼給他的社保部分需要申報個稅嗎?到底需要員工承擔(dān)這部分社保補貼的個稅金額嗎
老師,公司要注銷,賬上還有30萬庫存,時間較長,有5-8年,質(zhì)量不好了,我們可以成本價的7折出售給股東嗎?稅務(wù)那邊怎么需要些什么資料說明?
個稅申報不小心超了30人,怎么做才能不交殘保金?
老師你好,我想咨詢一下你,暫估入庫,我的思維是先暫估,第二個月紅沖,然后再入正確的對吧
老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅時,研發(fā)費用可以加計扣除嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人的廠房出租收的租金每個月不超過十萬塊錢開的普票,不需要交增值稅嗎?
個稅申報超過32人了,怎么處理才能不交殘保金?
請問老師,企業(yè)出售固定資產(chǎn)的完整分錄
車在老板名下我以為在公司名下就入了期初,也折舊了但是每年匯算清繳都調(diào)增了,因為沒見到票,現(xiàn)在就是固定資產(chǎn)和累計折舊多了
后面正常做賬的折舊可以直接調(diào),但期初財務(wù)余額的固定資產(chǎn)和折舊我不知道怎么調(diào)
你好; 你去紅沖掉 ;? ?你折舊和固定資產(chǎn)賬面都沒有做;借 利潤分配 貸固定資產(chǎn)??
多入的固定資產(chǎn)部分做 借利潤分配 貸固定資產(chǎn) 那折舊部分也是這樣嗎,借利潤分配 貸累計折舊
是的;? ? ?借累計折舊貸利潤分配哈; 沖掉??