你好; 你們是買來送給客戶; 還是請客戶吃飯 吃了 ? 才好判斷的??
老師,你好!問一下外購的商品用于贈送客戶,應該視同銷售,我會計做賬是不是按照準則做賬,借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅額—應交增值稅(銷項) ,而增值稅申報表,我填在無票確認收入那里可以嗎?年終匯算清繳在填報“視同銷售報表呀A105010,然后報成本,我平價銷售沒關系的吧,這樣操作可以嗎?老師
老師 我2022年的時候有一筆視同銷售業(yè)務招待費 分錄 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 也結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳我應該如何填這一筆
老師 我是商貿企業(yè) 外購了一瓶酒 然后后面用來招待客人 我在賬務上 借:銷售費用----業(yè)務招待 貸:庫存商品 貸 應交稅費 ------進項稅額轉出 現(xiàn)在我要填視同銷售企業(yè)所得稅這個表 我不知道該怎么填列
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人買了一部手機送給客戶個人,大概8000元,這個賬務怎么處理?。啃枰曂N售嗎?可不可以寫借銷售費用-業(yè)務招待費 8000貸銀行存款 8000 然后到納稅申報的時候做不抵扣 或做進項稅額轉出啊
老師,一般納稅人外貿生產(chǎn)企業(yè),因收匯不齊轉內銷,管理員給我說可以在附表二手動填寫進項轉出的金額。這個金額好填寫,但是賬務處理我不會,該怎么調整?前期只做了1,借:應收賬款-外銷客戶,貸:主營業(yè)務收入-外銷收入,2 ,借:主營業(yè)務成本-外銷成本,貸:庫存商品 3,借:銀行存款 貸:應收賬款-外銷客戶
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權投資轉讓部分,那些二級明細科目,什么情況下要結轉,什么情況下下不用結轉
老師,為什么d是對的
老師應收票據(jù)如何做賬
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個月6萬左右工資,因為不怎么開票,這樣做合適嗎?他們是臨時工用報個稅嗎,肯定不上保險。因為也不怎么開票。我無票收入做多少,要考慮免征增值稅的問題
請客戶吃飯吃了的
你好; 那 就做轉出;這樣做 是對 的;??在這個里寫 ; 視同成本也得寫?
成本為哪個成本呢 和上面的數(shù)字一樣嗎
我不太明白 銷售費用 ----業(yè)務招待費已經(jīng)是成本了 如果還填成本 一增一減補就抵消了嗎
你好;按照你實際做賬成本寫哈;? 你購進的貨物成本哈;??