你好; 你們是買來送給客戶; 還是請(qǐng)客戶吃飯 吃了 ? 才好判斷的??

老師,你好!問一下外購的商品用于贈(zèng)送客戶,應(yīng)該視同銷售,我會(huì)計(jì)做賬是不是按照準(zhǔn)則做賬,借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅額—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) ,而增值稅申報(bào)表,我填在無票確認(rèn)收入那里可以嗎?年終匯算清繳在填報(bào)“視同銷售報(bào)表呀A105010,然后報(bào)成本,我平價(jià)銷售沒關(guān)系的吧,這樣操作可以嗎?老師
老師 我2022年的時(shí)候有一筆視同銷售業(yè)務(wù)招待費(fèi) 分錄 借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 也結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳我應(yīng)該如何填這一筆
老師 我是商貿(mào)企業(yè) 外購了一瓶酒 然后后面用來招待客人 我在賬務(wù)上 借:銷售費(fèi)用----業(yè)務(wù)招待 貸:庫存商品 貸 應(yīng)交稅費(fèi) ------進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在我要填視同銷售企業(yè)所得稅這個(gè)表 我不知道該怎么填列
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人買了一部手機(jī)送給客戶個(gè)人,大概8000元,這個(gè)賬務(wù)怎么處理???需要視同銷售嗎?可不可以寫借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 8000貸銀行存款 8000 然后到納稅申報(bào)的時(shí)候做不抵扣 或做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
老師,一般納稅人外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè),因收匯不齊轉(zhuǎn)內(nèi)銷,管理員給我說可以在附表二手動(dòng)填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額。這個(gè)金額好填寫,但是賬務(wù)處理我不會(huì),該怎么調(diào)整?前期只做了1,借:應(yīng)收賬款-外銷客戶,貸:主營業(yè)務(wù)收入-外銷收入,2 ,借:主營業(yè)務(wù)成本-外銷成本,貸:庫存商品 3,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-外銷客戶
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當(dāng)時(shí)是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個(gè)性價(jià)比更高,
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤增加了,這部分匯算清繳時(shí)已經(jīng)繳過稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報(bào)送信息做到最納稅申報(bào)預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團(tuán)隊(duì)PK獎(jiǎng)勵(lì),這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入哪個(gè)二級(jí)明細(xì)呢
給員工申報(bào)個(gè)稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險(xiǎn)可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會(huì)計(jì)有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計(jì)算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請(qǐng)老師解答一下?是那里出的錯(cuò)?謝謝老師。
老師您好,請(qǐng)問一下?這個(gè)月一位員工做了獎(jiǎng)金,他的獎(jiǎng)金我是按一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)的個(gè)稅,工資是匯總到工資薪金申報(bào)的個(gè)稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎(jiǎng)金和工資分開支付兩筆,還是獎(jiǎng)金加工資一筆支付?


請(qǐng)客戶吃飯吃了的
你好; 那 就做轉(zhuǎn)出;這樣做 是對(duì) 的;??在這個(gè)里寫 ; 視同成本也得寫?
成本為哪個(gè)成本呢 和上面的數(shù)字一樣嗎
我不太明白 銷售費(fèi)用 ----業(yè)務(wù)招待費(fèi)已經(jīng)是成本了 如果還填成本 一增一減補(bǔ)就抵消了嗎
你好;按照你實(shí)際做賬成本寫哈;? 你購進(jìn)的貨物成本哈;??