你好;? 這個(gè)款要 還給對(duì)方不 ? 那有轉(zhuǎn)讓股權(quán)出去沒(méi)有; 才好判斷科目; 之前 這個(gè) 合伙人實(shí)繳資本沒(méi)有??
公司的前法人,在2020年3月把他的股權(quán)以0元轉(zhuǎn)讓出去了,目前在公司沒(méi)有股份了。 但是之前他投進(jìn)公司公戶(hù)的錢(qián),用于公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出,之前沒(méi)有做投資款入賬,直接做往來(lái)款掛“其他應(yīng)付款科目” 問(wèn)題:現(xiàn)在20年末了,賬上的其他應(yīng)付款科目, 還掛著前法人之前投進(jìn)公司的數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,前法人投進(jìn)來(lái)的數(shù)據(jù) 其他應(yīng)付款的科目余額呢?
以前年度的,付到國(guó)外一筆貨款,一百多萬(wàn)(應(yīng)該記預(yù)付或者應(yīng)付當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)記成應(yīng)收了),然后國(guó)外沒(méi)發(fā)貨,將錢(qián)退到股東個(gè)人賬戶(hù)上,改股東公司賬戶(hù)有其他應(yīng)付款掛著,可以直接用應(yīng)收沖股東其他應(yīng)付款嗎?需要什么原始憑證,當(dāng)初個(gè)人銀行流水已經(jīng)提供不了了
建筑項(xiàng)目上有一張卡用于項(xiàng)目上的無(wú)票報(bào)銷(xiāo),項(xiàng)目合伙人都把投資款打到這張卡上,現(xiàn)在合伙人成立了一家公司,現(xiàn)在這家公司需要付錢(qián),但公司賬上沒(méi)錢(qián),現(xiàn)在由那張小卡轉(zhuǎn)錢(qián)到這家公司,這個(gè)算投入不對(duì)嗎(一個(gè)人說(shuō):原始投入應(yīng)該按照股東的股本金算投入,其他投入都不對(duì))
老師,公司原來(lái)四個(gè)股東,現(xiàn)在有三個(gè)撤資了,100%的股份都賣(mài)給了最后一個(gè)股東的另外一個(gè)公司,現(xiàn)在是要付其中一個(gè)人的撤資款的一部分50萬(wàn),這個(gè)錢(qián)應(yīng)該賣(mài)股份的公司支付是不是,如果是剩下股東也就是法人,以他個(gè)人名義付這樣好處理嗎
老師好!幾個(gè)股東幾年前投資100萬(wàn)一起創(chuàng)辦了一個(gè)公司,這幾年也都分了紅,工資也給股東發(fā),現(xiàn)在有個(gè)股東想退出,想要其他股東以6萬(wàn)每股的價(jià)格買(mǎi)他的股份,如果這樣的話,那豈不是這個(gè)股東一分錢(qián)沒(méi)花白白賺了一筆錢(qián)?這種退股的應(yīng)該怎么處理才合理呢?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來(lái)2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?就是不用通過(guò)以前年度調(diào)整這個(gè)科目核算怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來(lái)2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?能避免這個(gè)情況
老師你好 自產(chǎn)自銷(xiāo)免稅企業(yè) 沒(méi)有核定印花稅這個(gè)稅種 要不要交印花稅的?
年末時(shí)候賬面折舊計(jì)提多了,紅沖掉多提部分嗎,紅字 借管理費(fèi)用/-折舊 紅字;貸累計(jì)折舊;老師可以這樣處理嗎
老師,我們1季度和2季度利潤(rùn)總額都是正數(shù),按照2季度利潤(rùn)總額*0.25算和1-6月份利潤(rùn)總額*0.25-1季度預(yù)繳所得稅,差了1分錢(qián) ,我應(yīng)該按照哪個(gè)方式計(jì)算2季度計(jì)提的所得稅金額呢
老師用友U8怎么查成本明細(xì)表呀
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,建筑企業(yè),異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅以及增值稅附加,是否需要計(jì)提到損益類(lèi)科目(營(yíng)業(yè)稅稅金及附加、所得稅費(fèi)用?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題哈,季度所得稅報(bào)表,比如說(shuō)2季度的,利潤(rùn)表本期數(shù)據(jù) 填1-6月的還是4-6月的?
計(jì)提水電費(fèi)其他應(yīng)收應(yīng)該是在借方還是貸方
有實(shí)繳,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候不知道股東之間怎么算的,只通知財(cái)務(wù),私下股權(quán)轉(zhuǎn)讓已完成,之前墊付的,因?yàn)榇蠹覊|付金額相等,再不管這筆錢(qián),不用退,也不做投入!
你好 ; 你們要走轉(zhuǎn)讓的;? 這個(gè)要報(bào)稅的哈; 會(huì)涉及所得稅和印花稅的;私下處理了; 你工商局和稅務(wù)局要? 登記備案信息的?
這些手續(xù)都辦了,我是說(shuō)他們自己清算的這筆墊資款還在其他應(yīng)付款上掛著呢,按照不投資也不用再支付的這種要求,這筆賬要怎么平?
你好;? ? 那你就做; 借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入 ; i利潤(rùn)虧損了沒(méi)有當(dāng)時(shí); 看是否去彌補(bǔ)虧損? ?
借營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅的啊,賬上也沒(méi)有虧損,還有其他方法嗎?
你好; 會(huì)的; 會(huì)繳納所得稅的; 要么還款給對(duì)方; 要么轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入與報(bào)所得稅哈?