同學(xué),你好 到期了直接劃款
陳老師我想問(wèn)一下對(duì)方單位給我們開了兩張紅字發(fā)票,但是我還沒有收到對(duì)方的通知單,我現(xiàn)在能從那里查到這兩張紅字發(fā)票呀?
我方收到紙質(zhì)承兌一張,我貼了聯(lián)單蓋了騎縫章和背書的章,但是被背書單位名稱空著沒寫,寄給了供應(yīng)商。但是供應(yīng)商收到后以前面章不清楚為由退回。那我這張承兌還能到銀行提示付款嗎?我已經(jīng)貼了聯(lián)單背書了。但是被背書單位沒寫。
老師你好,對(duì)方公司給我公司背書了二張商業(yè)承兌匯票,由于到期未能承兌,這二張匯票還有用嗎?為什么對(duì)方公司要讓我們簽一份確認(rèn)書,說(shuō)明如果支付了我方款項(xiàng),后期這兩張匯票可以承兌,我方應(yīng)該把該筆款項(xiàng)退還他們。這樣合理嗎有必要嗎?
老師,我單位接了一個(gè)項(xiàng)目,但是不夠資質(zhì),所以以另一個(gè)單位的名義去實(shí)施,因?yàn)閷?duì)方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個(gè)項(xiàng)目施工還是我單位這邊派人員去,他們出差在項(xiàng)目上的消費(fèi)都是開我單位的發(fā)票,也有開對(duì)方單位的。工程款回到對(duì)方單位,我單位在開票給對(duì)方單位才能回款,但是我單位的員工開對(duì)方單位的發(fā)票是不能報(bào)銷的,如果讓我單位員工拿發(fā)票去對(duì)方單位報(bào)銷,但是有不屬于對(duì)方單位員工,如果不開對(duì)方單位的發(fā)票,以對(duì)方單位的名義去做這個(gè)項(xiàng)目有收入沒有成本也不真實(shí),如果我單位員工不拿票去對(duì)方單位報(bào)銷,就沒有報(bào)銷款回來(lái),在我單位這邊的借款就平不了賬,請(qǐng)問(wèn)面對(duì)這種現(xiàn)狀有什么好處理方法嗎?
老師你好!請(qǐng)問(wèn)我單位收了一張商業(yè)承兌未到期,現(xiàn)在要退給對(duì)方,怎么操作?
老師,我開票時(shí)候甲方讓多開了一部分發(fā)票,付款和發(fā)票一樣,我們將多開部分收到錢退給甲方,扣掉一點(diǎn)點(diǎn)稅金,這個(gè)付給甲方錢計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,我家2023年匯算清繳虧損20萬(wàn)2024年匯算清繳虧損10萬(wàn)老師我家2025年第一季預(yù)繳把這些虧損都彌補(bǔ)了交了2000塊錢的,所得稅,如果說(shuō)年底利潤(rùn)總額是95萬(wàn)是不是需要在交47500的所得稅
公司新建的,所得稅納稅申報(bào)要填哪幾張表格
聽到朋友爭(zhēng)論,就是分包的建筑勞務(wù)類,已經(jīng)開過(guò)建筑稅票了,另外分包給小規(guī)模開勞務(wù)稅票是多少個(gè)點(diǎn)的呢?有限額的嗎?例如說(shuō)開到什么金額轉(zhuǎn)為一般納稅人開票這樣的,我聽她們討論說(shuō)是小規(guī)模開勞務(wù)票是3.58個(gè)點(diǎn),然后工程造價(jià)2000萬(wàn)就要轉(zhuǎn)一般納稅人開9個(gè)點(diǎn)
干老師,蔥流通環(huán)節(jié)稅率?
老師,我們把錢存到支付寶的余額寶里,有利息收入,這個(gè)怎么做賬呢
老師,這張發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是去年的發(fā)票。今年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄要怎么做?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)除員工工資之外再給員工發(fā)點(diǎn)高溫補(bǔ)帖,超出的高溫補(bǔ)帖需要繳個(gè)人所得稅嗎?年節(jié)發(fā)禮品或發(fā)獎(jiǎng)金要繳個(gè)人所得稅嗎?
假設(shè)我用10萬(wàn)買了一筆1000萬(wàn)的債權(quán)。然后以400萬(wàn)的價(jià)格賣給了A公司。但是A公司沒有按照約定付款,只給了20萬(wàn),剩下的給不了了。我應(yīng)該如何做賬?。?/p>
老師您好,收到穩(wěn)崗返還的錢怎樣掛帳呢?
那就是說(shuō)對(duì)方單位賬戶上有錢就自動(dòng)打款到本公司,不是對(duì)方單位賬戶上有錢,他不想付就可以直接拒絕付款的吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那如果說(shuō)到期的時(shí)候賬戶上少于票據(jù)的金額,是不是這張承兌就變成拒絕付款了
拒絕付款之后還能怎么操作
同學(xué),你好嗯嗯,是的
被拒后怎么辦
同學(xué),你好 聯(lián)系付款公司,要求對(duì)方付款