你好,那你看一下你們單位有沒有這個經(jīng)營范圍,只要有的話就可以。
老師,我們個人支付給對方公司的服務費,開始沒有要發(fā)票,后來需要要發(fā)票,但是對方已經(jīng)入賬做無票收入了,還能有什么補救方法嗎,讓對方給我們開發(fā)票,
老師,客戶給我們公司打款40萬的裝修費,但是用兩家公司轉(zhuǎn)賬過來得,然后對方想讓我們把這40萬發(fā)票都開給其中一家公司甲,然后甲那邊寫個委托付款,委托乙公司代甲付款給我們,這樣我們能把這個40萬發(fā)票全部開給甲嗎
我們公司主要是銷售商品的,有家公司欠我們款項沒有還,我們需要開市場服務費發(fā)票,然后對方通過公賬打款回來,這個月我們?nèi)粘i_了發(fā)票50多萬了,還能開150萬的發(fā)票,能不能都開市場推廣費的發(fā)票給對方,或者只開100萬的發(fā)票給對方,這樣行不行
車展搭建管理費1到5或者6萬不等,10萬以下,對方只能個人打款給公司,我們這邊必須開發(fā)票,這種行嗎,有什么好的辦法,2是現(xiàn)場搭建費可能有一些現(xiàn)金支出的,對方也是個人付款,幾千,我們得給對方開發(fā)票,這個是不是可以打款給法人,法人存現(xiàn),然后現(xiàn)金支付
車展搭建管理費1到5或者6萬不等,10萬以下,對方只能個人打款給公司,我們這邊必須開發(fā)票,這種行嗎,有什么好的辦法,2是現(xiàn)場搭建費可能有一些現(xiàn)金支出的,對方也是個人付款,幾千,我們得給對方開發(fā)票,這個是不是可以打款給法人,法人存現(xiàn),然后現(xiàn)金支付,還是也是個人打款給公司,然后開票
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
有這個經(jīng)營范圍,老師開銷項市場服務費的發(fā)票,有沒有要求必須要有進項的服務費發(fā)票
老師,我們申報增值稅選擇待抵扣的進項票時候,是不是必須按增值稅稅負率來選擇,不能說,我這個月銷項50萬,我進項選擇50萬,這個就不用繳納增值稅了
你好,只要不是虛開發(fā)票的,沒有關(guān)系。
最好是指根據(jù)稅負來勾選發(fā)票。
會不會平時都開貨物發(fā)票,我們突然開100萬的發(fā)票會不行
好,沒有關(guān)系,只要是實際的業(yè)務就行。
是實際的,有合同,有銀行流水,對方一部分錢已經(jīng)通過公賬匯過來了
這樣是不是就不是虛開發(fā)票了
你好,實際業(yè)務的不屬于虛開。
就要自己判斷一下,你給對方提供了服務沒有。
我們是給對方銷售固定金額的商品,達到后收取市場推廣費,我們實際并沒有完成任務,但對方按合同金額付款了,我比較擔心雖然有合同但我們時候銷售金額沒有達到要求,而且一次性開市場服務費發(fā)票100萬會不會被監(jiān)控
你好,這個不好說,不能保證沒有問題。
老師,我們開銷項的費用票,是不是相應要有進項費用票進來才合理
你好,沒有也可以的,因為你可以有人工提供服務,不是嗎?服務類的可以沒有對應的進項,別人員工提供服務不就是嗎?
有個人告訴我,我們公司進項基本都是采購貨物,我開了銷項費用票,后續(xù)要跟進一下,要有進項費用票進來要稅率相同,不然我用采購13%的進項稅額去抵扣6%的費用票,稅局系統(tǒng)會一直累計我開的6%,沒有相應6%進項去抵扣
你好,那你就讓別人給你開發(fā)票。
讓別人給你開發(fā)票,這不就是接收虛開發(fā)票?
老師,稅局有這樣的規(guī)定嗎?
沒有 沒有這個規(guī)定的