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老師好 我想問一下銀行收到無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)兌費,但是當月沒給人家開發(fā)票,下個月才開,當月應(yīng)該怎么做分錄

2023-05-25 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-25 10:58

你好,無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)兌費,這個是什么費用??

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快賬用戶7708 追問 2023-05-25 11:00

就是我家公司賣給別的公司,我們給對方公司開無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)兌費發(fā)票,

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齊紅老師 解答 2023-05-25 11:02

你好,是銷售無形資產(chǎn)給對方?? 銀行收到無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)兌費,但是當月沒給人家開發(fā)票,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款

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快賬用戶7708 追問 2023-05-25 11:07

對,謝謝老師啦

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齊紅老師 解答 2023-05-25 11:07

你好 銀行收到無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)兌費,但是當月沒給人家開發(fā)票,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 下個月才開,借:預(yù)收賬款,累計攤銷,貸:無形資產(chǎn),應(yīng)交稅費,資產(chǎn)處置損益(或借方)

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你好,無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)兌費,這個是什么費用??
2023-05-25
你好,你這個票據(jù)是6.5萬?
2025-04-16
您好,正常開票,把前面的無票收入沖掉,再做正數(shù)分錄
2025-08-02
你好 借,應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷項
2020-08-05
同學你好 10月做無票收入 然后開票之后做負數(shù)沖減 然后再做藍字發(fā)票的分錄
2021-11-15
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