直接在本年度匯算的時候調(diào)整就可以
老師。我在做所得稅匯算清繳。職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,里面工資,社保,公積金數(shù)據(jù)的填寫,我可以按照應付職工薪酬借方全年發(fā)生額填寫嗎?
如果發(fā)現(xiàn)前兩年的匯算清繳,員工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表的數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在還能更正嗎?
匯算清繳問題 我已經(jīng)申報了匯算清繳,但是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 這里沒有填寫為員工購買社保的相關(guān)費用。需要更正申報嗎?
匯算清繳問題,老師我在填的匯算清繳時現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)別的都沒有填錯 ,但是職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,工資薪金支出這里填錯了,如果不修改申報表可以嗎?
老師,已經(jīng)交了匯算清繳企業(yè)所得稅的報表,能更正嗎?有一張職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表漏填了
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務申報就是按照A公司的財務報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機構(gòu),分支機構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務軟件或者進銷存要怎么處理合適
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現(xiàn)在補做費用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應繳資本額的,企業(yè)每一計算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運輸費2塊錢 借 應收賬款B 10 其他應收款B 2 貸 主營業(yè)務收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運輸費一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強支付能力上呢,謝謝老師