你好 根據(jù)你的描述,這個(gè)建議開(kāi)經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)的
老師早上好!我公司與甲方單位合作,準(zhǔn)備搞一個(gè)消納場(chǎng)(處理建筑垃圾的場(chǎng)所),我方與甲方都要支付一定的費(fèi)用給丙方選擇地點(diǎn),我方已12月支付了10多萬(wàn)給丙方,現(xiàn)在丙方仍未開(kāi)具發(fā)票過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)方開(kāi)具的應(yīng)該是什么內(nèi)容的發(fā)票(我們與丙方簽的是咨詢(xún)服務(wù)協(xié)議)?如果在本月仍未收到發(fā)票怎么辦?若收到發(fā)票應(yīng)該怎么核算呢?謝謝老師!
#提問(wèn)#老師幫我看下給代付單位開(kāi)發(fā)票、簽的協(xié)議內(nèi)容可行不可行。委托代付協(xié)議 甲方(合同委托方): 乙方(付款方): 丙方(收款方): 經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議: 1.甲方委托乙方代為支付廣東金橋百信(三亞)律師事務(wù)所的 律師 費(fèi)用 2.乙方支付此款項(xiàng)視同甲方支付,由此引起的法律后果及相關(guān)稅務(wù)按照稅法相關(guān)規(guī)定處理。 3.乙方同意接受甲方委托,代替甲方支付此款項(xiàng)。 4.甲方委托乙方向丙方支付委托合同代理費(fèi)13000元整、丙方收到乙方的付款后向乙方開(kāi)具乙方抬頭的發(fā)票,視同丙方已向甲方開(kāi)具發(fā)票。 5.乙方支付款項(xiàng)信息為: 銀行賬戶(hù)名稱(chēng): 銀行賬號(hào): 銀行開(kāi)戶(hù)行:中國(guó)工商銀行三亞河西支行 甲方(簽章): 乙方(簽章): 法人(簽署): 法人(簽署): 或 其授權(quán)代表人(簽署): 或 其授權(quán)代
甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人2019年6月3日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷(xiāo)合同,甲公司委托乙公司銷(xiāo)售W商品1000件,W商品已經(jīng)發(fā)出,每件商品成本為70元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷(xiāo)售,甲公司按不含增值稅的銷(xiāo)售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。合同約定:除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責(zé)任發(fā)生毀損或丟失,否則在W商品對(duì)外銷(xiāo)售之前,乙公司沒(méi)有義務(wù)向甲公司支付貨款。乙公司不承擔(dān)包銷(xiāo)責(zé)任,沒(méi)有售出的W商品須退回給甲公司,同時(shí)甲公司也有權(quán)要求收回W商品或?qū)⑵滗N(xiāo)售給其他的客戶(hù)。至2019年6月30日,乙公司實(shí)際對(duì)外銷(xiāo)售W商品1000件,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)款為100000元,增值稅稅額13000元,已通知甲公司并辦妥相關(guān)發(fā)票及手續(xù)費(fèi)確認(rèn)事項(xiàng)(手續(xù)費(fèi)適用增值稅稅率為6%),相關(guān)款項(xiàng)均未結(jié)算。2019年7月16日收到乙公司轉(zhuǎn)入的代銷(xiāo)款項(xiàng)(已扣除手續(xù)費(fèi))。判斷甲公司簽訂的合同類(lèi)型是什么?____;判斷甲公司需履約的義務(wù)有幾項(xiàng)?____;判斷甲公司的履約方式是什么?____;判斷甲公司的W商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移的具體時(shí)間?____;2019年6月3日,甲公
甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人2019年6月3日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷(xiāo)合同,甲公司委托乙公司銷(xiāo)售W商品1000件,W商品已經(jīng)發(fā)出,每件商品成本為70元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷(xiāo)售,甲公司按不含增值稅的銷(xiāo)售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。 合同約定:除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責(zé)任發(fā)生毀損或丟失,否則在W商品對(duì)外銷(xiāo)售之前,乙公司沒(méi)有義務(wù)向甲公司支付貨款。乙公司不承擔(dān)包銷(xiāo)責(zé)任,沒(méi)有售出的W商品須退回給甲公司,同時(shí)甲公司也有權(quán)要求收回W商品或?qū)⑵滗N(xiāo)售給其他的客戶(hù)。 至2019年6月30日,乙公司實(shí)際對(duì)外銷(xiāo)售W商品1000件,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)款為100 000元,增值稅稅額13 000元,已通知甲公司并辦妥相關(guān)發(fā)票及手續(xù)費(fèi)確認(rèn)事項(xiàng)(手續(xù)費(fèi)適用增值稅稅率為6%),相關(guān)款項(xiàng)均未結(jié)算。2019年7月16日收到乙公司轉(zhuǎn)入的代銷(xiāo)款項(xiàng)(已扣除手續(xù)費(fèi))。 判斷甲公司簽訂的合同類(lèi)型是什么?____; 判斷甲公司需履約的義務(wù)有幾項(xiàng)?____; 判斷甲公司的履約方式是什么?____; 判斷甲公司的W商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移的具體時(shí)間?____;
老師,您好,甲方按乙方工作成果向乙方支付中介費(fèi),乙方要發(fā)什么發(fā)票內(nèi)容合適呢,是公對(duì)公轉(zhuǎn)款,業(yè)務(wù)內(nèi)容性質(zhì)類(lèi)似推廣,
自用的房地產(chǎn)指的是什么 是固定資產(chǎn)還是投資性房地產(chǎn)
?老師請(qǐng)問(wèn)一下,養(yǎng)老機(jī)構(gòu)收到政府補(bǔ)貼的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師好:6月底開(kāi)發(fā)票,7月因發(fā)現(xiàn)有誤,沖紅,7月與電孑稅務(wù)開(kāi)票核對(duì)交6月稅,已交稅了!問(wèn)一下7月沖紅的發(fā)票8月增值稅申報(bào)怎么處理呢?
老師,只買(mǎi)社保,不做工資,每個(gè)月繳納社保的時(shí)候,要需要計(jì)提嗎
老師我們公司給這個(gè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)了3051.9,但是對(duì)方只開(kāi)了2751.94的發(fā)票,其中有300是屬于對(duì)方代收的車(chē)船稅。我們公司應(yīng)該怎么做賬?轉(zhuǎn)了3051.9是對(duì)公轉(zhuǎn)的?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公戶(hù)發(fā)放工資,老板也可以領(lǐng)工資的吧?公戶(hù)轉(zhuǎn)給老板
甲公司系增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2023年12月1日,甲公司以賒銷(xiāo)方式向乙公司銷(xiāo)售一批成本為 75萬(wàn)元的商品。開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為 80 萬(wàn)元,增值稅稅額為 10.4萬(wàn)元,滿(mǎn)足銷(xiāo)售商品收入確認(rèn)條件,合同約定乙公司有權(quán)在三個(gè)月內(nèi)退貨。2023年12月31日,甲公司尚未收到上述款項(xiàng)。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)估計(jì)退貨率為12%。會(huì)計(jì)分錄怎么做
對(duì)方扣了我們一千,說(shuō)是罰款,這個(gè)錢(qián)已開(kāi)票不打給我們了,我該怎么記賬呢,做什么科目。
問(wèn)EXW報(bào)關(guān)10000,報(bào)關(guān)單上雜費(fèi):500元(客戶(hù)自己承擔(dān)的,出口發(fā)票備注怎寫(xiě)?
法人有2臺(tái)車(chē)租給公司,一臺(tái)2025.1~12月 每月租金800, 一臺(tái)2025.4-12月 每月租金500,問(wèn)一直沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)票,怎么開(kāi)?可以省稅?