同學你好 那就先做其他應收款
您好老師,當月已支付銷售平臺服務費(當月未收到發(fā)票)。當月做借:應付賬款(不設預付科目)貸:銀行存款 下月收到發(fā)票 借:銷售費用 借:應交稅費進項稅 貸:應付賬款 是這樣嗎
用友U8付款時付款單科目是預付其他款項,收到發(fā)票核銷是科目是應付賬款,2張憑證都已經結賬,現在預付沖應付,預付余額不夠怎么沖銷
預付培訓費已付,發(fā)票當月未到,怎么做憑證,沒有設置預付賬款科目
去年一筆檢查費。當時做的借預付賬款 貸銀行存款,今年發(fā)現票就在去年的憑證后面。去年沒有做到費用,按沒有收到發(fā)票做的預付了?,F在需要做調整。怎么做憑證?
老師,公司支付的款項當月票未到的,先做進預付賬款,如果是項目的話,我在預付款下設置一個二及分類科目:項目名稱,這樣預付科目沒那么多,但是如果是非項目上的先款后票的情況二及科目可以怎么分呢?
公司的賬戶要提取現金,可以有哪些理由?
請問公司員工出差取得網約車發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費入賬其他應收款,本月報銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時候扣了),現在就這個扣的1000去調整本月菜金,那么,本月菜金調整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應收1000借:應付職工薪酬:5000-1000貨:應付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個月由紙質版發(fā)票換成了數電票開錯了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯發(fā)票
工資表的代扣餐費入賬其他應收款,那么本月菜金調整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應收1000借:應付職工薪酬:5000-1000貸:應付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項目包清工,收取稅管費5.5,進項稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿企業(yè),貨代公司給我們開的海運費和保費,以及雜費的發(fā)票應該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們去年有一張費用專票用于了免稅項目還抵扣了,現在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進項轉出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以