借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)

我公司是一般納稅人,不是銷售二手車的,是一個渣士公司,2019年有買了3部車,進項未抵扣,當(dāng)時是小規(guī)模納稅人,2020年又買了2部車,2020年已經(jīng)是一般納稅人了,進項有抵扣,現(xiàn)在5部車要賣給個人,請問要如何開具發(fā)票,稅率分別是多少?
我公司是一般納稅人,不是銷售二手車的,是一個渣士公司,2019年有買了3部車,進項未抵扣,當(dāng)時是小規(guī)模納稅人,2020年又買了2部車,2020年已經(jīng)是一般納稅人了,進項有抵扣,現(xiàn)在5部車要賣給個人,請問要如何開具發(fā)票,稅率分別是多少?
公司一般納稅人購入一輛車,已經(jīng)抵扣。折舊一年,現(xiàn)在二手專賣給個人,對方不要發(fā)票未開。賣車錢已轉(zhuǎn)入對公戶。要不要做無票收入報稅繳稅,進項要不要轉(zhuǎn)出等。想問該怎么處理和賬務(wù)問題
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購進一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時進項稅額沒有抵扣?,F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行???關(guān)鍵現(xiàn)在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因為我今年做2021年匯算清繳時,已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
公司一般納稅人時購買的貨車,未滿4年,已一次性折舊完,進賬認證了沒有銷項未抵扣,后來轉(zhuǎn)為了小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在貨車要出售,需要開發(fā)票,賬務(wù)需要怎么處理啊
公司把車賣了,如果價格低于市場價格,是否按照市場參考價格來繳稅。
老師,你好,對方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯了,又給沖紅重新開,那我這個月認證時,這個發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認證,這個后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預(yù)收充電費做的憑證是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;退預(yù)收電費是直接做紅字沖剩余電費,還是做成:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款好呢?
請問老師,會計人員繼續(xù)教育的費用能抵扣個稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請問這個能做會計科目,借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報個稅,那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表上實發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方,那就和個稅申報比對不匹配了。請問可以嗎?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導(dǎo)致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進項發(fā)票在11報10月增值稅的時候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請問賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價 怎么維護,每個月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟不景氣,老板的房子拿給公司用,免費使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益