你好,庫存商品的金額應(yīng)該是1000,然后銷項稅額等于市場價格乘以13%。如果是一般納稅人。
老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000 借:主營業(yè)務(wù)成本--銷售成本1080 貸:庫存商品1080 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應(yīng)付賬款1080 3、付款:借:應(yīng)付賬款1000,借:營業(yè)外支出--稅費 80 貸:銀行存款1080?,F(xiàn)在庫存商品相差80元,如何做分錄調(diào)回來呢?
老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000 借:主營業(yè)務(wù)成本--銷售成本1000 貸:庫存商品1000 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應(yīng)付賬款1080 3、付款:借:應(yīng)付賬款1080, 貸:銀行存款1080?,F(xiàn)在庫存商品相差80元, 4、另外又支付多了一筆,借:營業(yè)外支出--稅費 80、貸:銀行存款80 ,如何做分錄調(diào)回來呢?現(xiàn)在是庫存商品相差80,在應(yīng)付賬款里又多付了80元。該怎么用分錄調(diào)回呢?
銷售商品的時候附帶同類型商品為贈品如何做會計分錄,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)? 比如A商家向購買 100包餅干 每包售價為10元 成本價位9元 然后贈送了他10包糖果 糖果售價5元 成本價4元(客戶是賒銷),我做的是內(nèi)賬,無需交稅 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 借:銷售費用 500 貸:庫存商品 500 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 借:銷售費用 400 貸:庫存商品 400 銷售費用到底要寫售價還是成本價呢?一筆業(yè)務(wù)做2張幾張憑證,還是做一張?如何做
請問外購了商品贈送客戶,如何做賬,假設(shè)商品1000元,借:庫存商品 1000貸:銀行存款 1000然后借:費用1000袋:庫存商品 884.95銷項稅額 115.05?
購買8800的商品贈送1000積分,積分可以在平臺換購商品,那么開票按照8800開還是9800開?積分換購的商品是否還需要開票?積分兌換的商品進出庫按照財務(wù)費用入賬嗎?比如借:銀行存款8800 貸:預(yù)收賬款8800 借:預(yù)收賬款8800 貸:主營業(yè)務(wù)收入7787.61 貸:增值稅銷項稅1012.39 借:庫存商品1000 貸:銀行存款1000 借:主營業(yè)務(wù)成本884.96 借:進項稅115.04 貸:庫存商品1000 如果積分換購的時候正好用一千積分換了東西分錄是不是借:財務(wù)費用1000貸:庫存商品1000 如果積分累計需要體現(xiàn)在賬目里單獨設(shè)置某個客戶積分名字科目嗎?
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師,市場價格就1000,進項沒有認證,還要做銷項130是嗎。 可以直接借:業(yè)務(wù)招待費 1000貸銀行存款1000嗎
可以的,可以這么做的。
但是你這種有風險,少交了增值稅。
恩 可是也沒有產(chǎn)生增值額 只是送客戶禮品,這個風險是不是不大啊
你好,風險大的,因為需要視同銷售。視同銷售,不管你有沒有增值啊。
好的,是同事拿來的報銷單,產(chǎn)品也沒有入庫,是一樣的對吧
對的,是的,是一樣的。