同學你好 填寫在不征稅那欄
這題分錄怎么沒有用到遞延收益昵,不是與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助,都要記遞延收益嗎
與政府補助相關(guān)的遞延收益在所得稅匯算清繳的時候,要怎么處理?
取得政府補助做遞延收益的,在企業(yè)所得稅匯算清繳時在A105020表全部做納稅調(diào)增,以后年度遞延收益轉(zhuǎn)其他收益時,再做納稅調(diào)減 ,是什么意思 呀,老師
老師,與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助,在資產(chǎn)處置的時候,剩余遞延收益應(yīng)該如何處理?為什么不把剩余的遞延收益轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理科目
總額法下與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助,相關(guān)資產(chǎn)劃分為持有待售類別的,尚未分配的遞延收益怎么處理
老師這道題的計算結(jié)果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒有關(guān)系呢,這道題我不會,希望下次出現(xiàn)類似得題不要再錯了
老師,收到專管員老師發(fā)來如下信息: 你企業(yè)收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費未按規(guī)定申報增值稅,請核實后按收到手續(xù)費日期的所屬期更正申報增值稅!??! 請問怎么更正,謝謝!
這個怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費,開票開的是服務(wù)費,入財務(wù)費用手續(xù)費可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營店的營業(yè)收入要怎么記賬呀
發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入金額錯誤,少記了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師,為什么債務(wù)籌資會穩(wěn)定公司的控制權(quán)呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報表,收入,今年是負數(shù)發(fā)票,收入為負數(shù),所得稅也成了負數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請問公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開來發(fā)票餐飲服務(wù).餐飲1200元.請問怎么做帳?謝謝!
現(xiàn)在是所得稅清繳,稅審調(diào)整我的政府補助資金,要調(diào)增,這快不大懂,這個政策是怎么要求的,希望指導(dǎo)一下
按照年度利潤表來填寫