您好,這個是不需要的了
老師,無形資產合同總額是300萬元,按120月攤銷,2019年無形資產攤銷金額為20萬元,到票金額為150萬元,2019年匯算清繳的時候需要調整嗎?無形資產攤銷的口徑是合同還是按發(fā)票?
所得稅匯算清繳填資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表時,公司有無形資產需要填嗎?
無形資產攤銷未取得發(fā)票可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎 ?不能稅前扣除,所得稅匯算清繳在哪里調增
請問無形資產不攤銷的,匯算清繳時需要填在資產折舊表里嗎
所得稅匯算清繳的時候無形資產攤銷需要調增嗎?
補繳2024年賣車的增值稅及附加稅,報表都已改到2024年屬期,憑證寫到了25年現(xiàn)在,交的增值稅可以沖減未分配利潤嗎
老師,往來款怎么寫分錄呢,
在那里可以查到公司的注冊資本認繳期限?
按新租賃準則計入的未確認融資費用是不是要按照租賃年限分期攤銷到財務費用
老師您好,寺廟建賬會計準則是選小企業(yè)會計準則?
老師好!想問下一般納稅人,上個月對方開的專票,這個月已抵扣并且申報完,剛剛銷售方說已經紅沖了,請問稅務怎么處理
老師,我們一般納稅人公司沒有開票出去,但是收到了很多進項發(fā)票,其中有一筆是機動車銷售發(fā)票,這個要先入賬嗎?請問怎么做會計分錄,謝謝
郭老師,我們附加稅之前沒享受優(yōu)惠政策,現(xiàn)在退稅回來了,怎么做賬
有返利的業(yè)務,之前給開票了,后期又給了返利,是把原來開的票全部紅沖從新開還是把原來的票紅沖一部分???
老師,請問公司給實物就當記福利費是嗎
發(fā)票在23年取得的。這個22年可以計算嗎?
那不行,這個是不可以的
那22年部分也是在23年一起計算嗎?
就是22年和23年累計攤銷部分都放在23年匯算清繳時計算嗎?
對的,沒問題的了這個