你好 前面記入進(jìn)項(xiàng)了嗎??
2021年12月收到一張住宿專票不含稅金額2366.04 稅額141.96元 分錄科目掛錯了 未抵扣 掛到業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)該掛差旅費(fèi) 當(dāng)時分錄是這樣做的 借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)2508 貸 銀行存款 2508。 本來不打算抵扣了 但2022年1月又抵扣了這張發(fā)票 跨年了要怎么更正分錄?不想做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師請問,我公司收到業(yè)務(wù)招待住宿專票,如不含稅金額是1600 稅金100 分錄我不會做而且做出來不平是不是這樣的 。 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1600 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出100 銀行存款1700 這個就不平了,麻煩老師指導(dǎo)一下謝謝。
老師,公司收到一張招待費(fèi)的住宿費(fèi),借管理費(fèi)用-招待費(fèi) 2775 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 27.48 其他應(yīng)付款2747.52金額就不是2775了呀
老師,我9月份收到一張酒水專票 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 27992.08 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 279.92 貸:銀行存款 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 分錄是應(yīng)該:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師 您好 我的分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款 如何做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄呢
老師,普票和專票要分開填報(bào)銷單嗎
7月進(jìn)貨A產(chǎn)品,7月付款,7月未取得發(fā)票,8月供應(yīng)商才開票過來,因?yàn)?月付款我附了合同、送貨單、收料單、流水,那么8月取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時候做賬還需附件什么嗎,因?yàn)槲沂且云比胭~的,我覺得我付款的時候附件流水,取得發(fā)票再附合同送貨單、回料單、流水,應(yīng)該怎么附件好一點(diǎn)
老師 你好 貨物發(fā)出了,未開票怎么做賬務(wù)處理
老師,出口發(fā)票,是出口日期當(dāng)天,報(bào)關(guān)單是8月24日,星期天,人民銀行沒有匯率,要怎么選
@董孝彬老師,你好,提問的
我們買了兩輛小轎車,收到的機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,現(xiàn)在把一個小轎車賣給另一個企業(yè),怎么開具發(fā)票
老師,你好,麻煩問下有建材銷售可不可以開白灰銷售的發(fā)票
老師好,我們合同里的品名是全英文的,然后裝箱單和形式發(fā)票是英文加中文的,現(xiàn)在報(bào)關(guān)單上報(bào)關(guān)行寫了全中文的,請問這樣有影響嗎?
靈活用工平臺是按經(jīng)營所得申報(bào)個稅(但是免繳個稅),按現(xiàn)代服務(wù)維修保養(yǎng)費(fèi)開的增值稅專票,我們找的維修加工個體戶做業(yè)務(wù)是真實(shí)的,但是不是通過靈活用工平臺找的,有兩個問題不清楚: 1、整個業(yè)務(wù)其實(shí)和用工平臺沒有關(guān)系,原先直接給他錢,開不了票,現(xiàn)在想用靈活用工平臺付款,開發(fā)票,算不算虛開 2、他申報(bào)個稅了,但是免繳對我們的證據(jù)鏈有影響嗎?
老師您好,我司是制造業(yè)工廠,員工培訓(xùn)叉車取得專用發(fā)票是否可以進(jìn)項(xiàng)抵扣?
沒有的哦
你好 要先記進(jìn)項(xiàng) 再轉(zhuǎn)出 這樣才對?