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水電費(fèi)支付并分配怎么做會計分錄,之前水單費(fèi)戶頭有掛賬,應(yīng)該做兩個會計分錄,該怎么做

2023-05-23 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-23 11:15

你好,你這個借管理費(fèi)用,水電費(fèi),制造費(fèi)用,水電費(fèi)貸,應(yīng)付賬款/銀行存款就好了。

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快賬用戶1590 追問 2023-05-23 11:22

不對吧老師,借管理費(fèi)用、制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,那怎么證明銀行存款少了呢?如果貸銀行存款,跟應(yīng)付賬款又掛不上鉤了

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齊紅老師 解答 2023-05-23 11:27

?你好,我上面寫了,如果你已經(jīng)支付了就是銀行存款沒有支付,就應(yīng)付賬款。你可以先掛應(yīng)付賬款,然后再用銀行存款支付。

頭像
快賬用戶1590 追問 2023-05-23 11:29

先支付:借應(yīng)付賬款貸銀行存款,拿到票:借管理費(fèi)用、制造費(fèi)用貸應(yīng)付賬款?

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齊紅老師 解答 2023-05-23 11:35

你好是的,可以這樣子做。

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你好,你這個借管理費(fèi)用,水電費(fèi),制造費(fèi)用,水電費(fèi)貸,應(yīng)付賬款/銀行存款就好了。
2023-05-23
你好,你已經(jīng)做了什么憑證了呢?現(xiàn)在
2024-10-14
借:管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-老板
2025-06-09
你好,借管理費(fèi)用,水電費(fèi),貸嗯銀行存款。
2024-12-09
你好,紅沖就可以的,紅沖之前帶骨的借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
2022-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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