你好 給所有職工的嗎
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)分錄怎么做,獎(jiǎng)勵(lì)給辦稅人員和用于辦稅開支分錄怎么做
收到個(gè)稅退款手續(xù)費(fèi)怎么處理呢
收到退付的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)5.03,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
公司收到的退個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi),(收到的時(shí)候未算收入沒交增值稅),現(xiàn)在用于員工福利,這個(gè)怎么入賬呢,分錄怎么寫呢,我本來預(yù)想的是: 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:銀行存款 但是沒有對(duì)應(yīng)的發(fā)票入賬職工福利費(fèi)呀,還是分錄就是有問題的,正確的應(yīng)該怎么做?
收到退的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)用于員工福利分錄怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問,10月1日開始紙質(zhì)火車票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份發(fā)生的火車票,也必須開具電子票據(jù)是嗎?
你好老師,承兌金額:687996.77元,貼現(xiàn)按6%.幫我看下貼現(xiàn)金額是多少?怎么算,謝謝!
老師,個(gè)體工商戶自己可以開戶勞務(wù)發(fā)票嗎
9月開的票,報(bào)費(fèi)用的時(shí)候可以做賬做到10月嗎
請(qǐng)問老師,哪里可以獲取最新的財(cái)政規(guī)定變化消息
個(gè)體戶需要報(bào)稅嗎?在每個(gè)月開票不超過10萬的情況下
請(qǐng)問企業(yè)支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),如果讓他們自己去稅務(wù)大廳開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,如果勞務(wù)費(fèi)金額超過800元按20%繳納的個(gè)人所得稅是否也會(huì)一起在稅務(wù)大廳自己交掉,不用我們給他申報(bào)個(gè)稅時(shí)再代扣代繳?
老師,請(qǐng)問在公司稅號(hào)變更之前,用舊稅號(hào)開具的發(fā)票可以入賬報(bào)銷嗎?
股東把錢借給公司,公司付利息給股東,股東需要交個(gè)稅嗎?股東沒有開發(fā)票給公司
老師您好,大股東99.824% 小股東0.176% , 兩個(gè)股東就不會(huì)承擔(dān)無限連帶責(zé)任了吧?
財(cái)務(wù)部跟綜合部的員工
借管理費(fèi)用、福利費(fèi), 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付的工薪酬福利費(fèi),貸銀行 收到的時(shí)候借銀行房款,貸其他業(yè)務(wù)收入或者是其他收益,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。報(bào)稅人員的不需要交個(gè)稅,其他的能分出每個(gè)人的需要交個(gè)稅。
最后部分不是很明白,為什么報(bào)稅人員不需要繳納個(gè)稅呢?如果單純給財(cái)務(wù)部的員工就不用交個(gè)稅是嗎?另外退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)不作為收入,而是作為員工福利也需要繳納增值稅嗎?那不是我收到退手續(xù)費(fèi)要交增值稅,發(fā)放福利的時(shí)候能分每個(gè)人又要交一道個(gè)稅嗎?
你好,這個(gè)是規(guī)定,因?yàn)樗麄兪敲鈧€(gè)稅的。 不是財(cái)務(wù)部是報(bào)稅人 需要繳納增值稅,這個(gè)是規(guī)定,不管你給誰,你單位自己留存還是支付出去,都需要繳納增值稅的。
對(duì)的,是的,第一個(gè)是個(gè)人繳納的,從個(gè)人的工資里扣除就是了。
第一個(gè)是你單位繳納的增值稅,第二個(gè)是從工資里扣除的,是個(gè)人承擔(dān),你單位沒有承擔(dān)。