你好 本的利潤(rùn)要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)就行?
你好, 資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)=年初資產(chǎn)負(fù)表未分配利潤(rùn)+本期利潤(rùn)表累計(jì)凈利潤(rùn) - 提取盈余公積 - 分配股利 + 盈余公積彌補(bǔ)虧損 +(或-)本年度調(diào)整。 以前年度損益從“以前年度損益調(diào)整”科目轉(zhuǎn)入“未分配利潤(rùn)”的金額。我是按這個(gè)公式,但是還是有差額,是怎么回事
老師,您好,科目余額表中的年度累計(jì)管理費(fèi)用是122542.84,但是利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用卻是140542.84,就是利潤(rùn)表中管理費(fèi)用比科目余額表中多出18000,剛好這18000是科目余額表中有個(gè)以前年度損益調(diào)整科目,借方和貸方本年累計(jì)都是-18000。我現(xiàn)在申報(bào)匯算清繳時(shí),這個(gè)-18000,我應(yīng)該填在哪里呢?
老師好,我們是建筑公司,22年底科目余額表本年利潤(rùn)有筆借方余額45元是以前年度損益調(diào)整,我需要怎么處理呢?
老師,為什么我在以前年度損益調(diào)整的分錄里面手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)?但是在本月結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候還是會(huì)有以前年度損益調(diào)整科目出現(xiàn)呢而且有余額
老師,代理記賬,利潤(rùn)分配下面,用了以前年度損益調(diào)整,有個(gè)期初借方余額10.3,期末借方余額也是10.3,我們是小企業(yè)準(zhǔn)則啊,代理記賬現(xiàn)在把6月做完賬我7月建賬,那我金蝶帳套里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目啊,我可以放到哪個(gè)
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 45 貸:本年利潤(rùn) 45 這樣嗎?
你好是的 是這樣的呢?