同學(xué),你好 你是實(shí)操課嗎?有問(wèn)題可以問(wèn)實(shí)操課老師

紅字信息表已打出,回到發(fā)票填開,已顯示新專票號(hào)碼,回到紅字,直接填開,出現(xiàn)下面這個(gè)圖片,我紅字信息未導(dǎo)出,現(xiàn)在導(dǎo)入不了,直接退出會(huì)不會(huì)這張專票作廢了,上次發(fā)票填開就是一張空白專票,我點(diǎn)叉號(hào),關(guān)閉后再開就顯示另一張?zhí)柎a
老師好,上月給客戶開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過(guò)。接下來(lái)就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點(diǎn)擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒(méi)有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請(qǐng)指點(diǎn)下
咨詢一下,我們的開票軟件,其他的都能正常工作 ,遇到的問(wèn)題是2號(hào)沖紅時(shí) 說(shuō) 調(diào)用紅字發(fā)票信息表查驗(yàn)接口鏈接超時(shí),想著系統(tǒng)延時(shí),就4號(hào)再次發(fā)起了沖紅操作,結(jié)果變成了 信息表描述 紅字信息表金額(稅額)大于原藍(lán)票可開具紅字信息表的金額(稅額) 這不就是重復(fù)開具了嗎? 結(jié)果點(diǎn)擊下載 獲取稅局端 數(shù)據(jù), 還沒(méi)有這張發(fā)票的沖紅信息,金額也是核對(duì)過(guò)的
老師我在聽(tīng)開具紅字專用發(fā)票那,增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載,出現(xiàn)演示系統(tǒng)不能下載,到下一步負(fù)數(shù)發(fā)票填開那,打開紅字信息表文件,點(diǎn)擊出現(xiàn)請(qǐng)先下載紅字發(fā)票再導(dǎo)入。這步不操作,我想操作下一個(gè)內(nèi)容還操作不了
老師開具紙質(zhì)版的紅字專票與開具電子紅字專票流程不一樣嗎,就是學(xué)堂里面稅控開票實(shí)戰(zhàn)云系統(tǒng)(UK版)里面開具紙質(zhì)專票紅沖,是步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開→銷售方申請(qǐng)→填寫代碼、號(hào)碼→下一步→保存→上傳→ 回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載→下載→確定→ 回到發(fā)票管理→負(fù)數(shù)發(fā)票填開→增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)→點(diǎn)擊文件夾圖標(biāo)→選擇紅色信息表→打開→確定 ,但是開具電子紅字專票的步驟,步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開→購(gòu)買方申請(qǐng)→未抵扣→填寫代碼/號(hào)碼/日期→下一步→保存→上傳→回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅電子專用發(fā)票紅字信息表查詢→進(jìn)入開具→開具。這個(gè)不用下載,然后再進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開嗎
加工成本是指的什么意思?有公式嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,愛(ài)國(guó)擁軍促進(jìn)會(huì)會(huì)員費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師呀,合作社成員年底分紅3萬(wàn),按20%已經(jīng)交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬(wàn),整年算完不超過(guò)6萬(wàn)收入,那是不是第二年匯算清繳個(gè)稅能把交3萬(wàn)分紅的20%稅款退回來(lái)呢
同一區(qū)域,無(wú)錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒(méi)有足夠的進(jìn)項(xiàng)抵免稅怎么辦?
公司變更地址,線上需要上傳哪些資料?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請(qǐng)問(wèn)如何入賬?
我想問(wèn)下這個(gè)分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎

