同學(xué),你好 你是實(shí)操課嗎?有問題可以問實(shí)操課老師
紅字信息表已打出,回到發(fā)票填開,已顯示新專票號碼,回到紅字,直接填開,出現(xiàn)下面這個(gè)圖片,我紅字信息未導(dǎo)出,現(xiàn)在導(dǎo)入不了,直接退出會不會這張專票作廢了,上次發(fā)票填開就是一張空白專票,我點(diǎn)叉號,關(guān)閉后再開就顯示另一張?zhí)柎a
老師好,上月給客戶開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時(shí)候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點(diǎn)擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點(diǎn)下
咨詢一下,我們的開票軟件,其他的都能正常工作 ,遇到的問題是2號沖紅時(shí) 說 調(diào)用紅字發(fā)票信息表查驗(yàn)接口鏈接超時(shí),想著系統(tǒng)延時(shí),就4號再次發(fā)起了沖紅操作,結(jié)果變成了 信息表描述 紅字信息表金額(稅額)大于原藍(lán)票可開具紅字信息表的金額(稅額) 這不就是重復(fù)開具了嗎? 結(jié)果點(diǎn)擊下載 獲取稅局端 數(shù)據(jù), 還沒有這張發(fā)票的沖紅信息,金額也是核對過的
老師我在聽開具紅字專用發(fā)票那,增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載,出現(xiàn)演示系統(tǒng)不能下載,到下一步負(fù)數(shù)發(fā)票填開那,打開紅字信息表文件,點(diǎn)擊出現(xiàn)請先下載紅字發(fā)票再導(dǎo)入。這步不操作,我想操作下一個(gè)內(nèi)容還操作不了
老師開具紙質(zhì)版的紅字專票與開具電子紅字專票流程不一樣嗎,就是學(xué)堂里面稅控開票實(shí)戰(zhàn)云系統(tǒng)(UK版)里面開具紙質(zhì)專票紅沖,是步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開→銷售方申請→填寫代碼、號碼→下一步→保存→上傳→ 回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載→下載→確定→ 回到發(fā)票管理→負(fù)數(shù)發(fā)票填開→增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)→點(diǎn)擊文件夾圖標(biāo)→選擇紅色信息表→打開→確定 ,但是開具電子紅字專票的步驟,步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開→購買方申請→未抵扣→填寫代碼/號碼/日期→下一步→保存→上傳→回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅電子專用發(fā)票紅字信息表查詢→進(jìn)入開具→開具。這個(gè)不用下載,然后再進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開嗎
請給出一般納稅人銷項(xiàng)票未勾選的分錄,以及增值稅的完稅證明分錄。
老師這種情況怎么辦?
老師你好,請問下老板付房租半年230000.不是公司名頭付款,賬務(wù)怎么處理?
勞務(wù)發(fā)票要交印花稅么?按哪個(gè)稅目?
老師好,發(fā)現(xiàn)一季度印花稅少報(bào)1月份的買賣合同金額,現(xiàn)在報(bào)二季度的時(shí)候加上上季度少報(bào)的金額可以吧?如果不行的話該怎么做?
我應(yīng)聘時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)普遍需求是編制,籌劃,分析,報(bào)表附注,排查風(fēng)險(xiǎn)等,目前這些都不是我獨(dú)擋一面的,我可以工編制報(bào)表,這些需求歸類指向哪些知識點(diǎn),學(xué)堂目前的課程,我以這些為學(xué)習(xí)放向的話,需要調(diào)整增進(jìn)哪些課程?!澳甓阮A(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況,成本核算和分析,稅務(wù)籌劃。編制財(cái)務(wù)制度,審內(nèi)部審計(jì)。報(bào)表制作分析,財(cái)務(wù)報(bào)表。報(bào)表附注。編制收入、成本、費(fèi)用等財(cái)務(wù)分析表。監(jiān)控資金使用技能。稅務(wù)申報(bào)年度審計(jì)工作。熟悉國家財(cái)政和稅務(wù)法規(guī),精準(zhǔn)排查財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),提供風(fēng)險(xiǎn)建議” 我情況24年取得初級,服務(wù)類企業(yè)全盤賬會計(jì)做了半年,半年企業(yè)沒有營收,只基本費(fèi)用可以手動編報(bào)表,但是報(bào)表重分類還不會做,有時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。請老師給些相信指導(dǎo),我很愿意結(jié)合老師建議調(diào)整
個(gè)體工商戶的財(cái)務(wù)處理和報(bào)稅有什么不同?
老師你好!本期增值稅交10.6萬元,之前有異地預(yù)交20萬元,現(xiàn)在只抵扣5萬元,本次需要交5.6萬元,怎樣記分錄老師指導(dǎo)一下
老師,請問三月底計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)了所得稅費(fèi)用,費(fèi)用是不用繳納嗎
老師,提個(gè)問題,請回復(fù)