你好,這個(gè)可以不用,除非你沒(méi)有發(fā)票。
請(qǐng)問(wèn)老師:工程項(xiàng)目上發(fā)生的招待費(fèi),計(jì)入工程施工-間接費(fèi)用-招待費(fèi)用,這個(gè)招待費(fèi)用有限額扣除的嗎?在匯算清繳的時(shí)候,是否需要納稅調(diào)增。
尊敬的老師,您好!請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)所發(fā)生的差旅費(fèi)是否需要在匯算清繳表里進(jìn)行調(diào)整?
老師,請(qǐng)問(wèn)計(jì)入在建工程的差旅費(fèi),匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果不是本公司的人出差發(fā)生的差旅費(fèi),屬于項(xiàng)目上的,這個(gè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,公司給供應(yīng)商的售后人員報(bào)銷的差旅費(fèi)能計(jì)入費(fèi)用嗎,需不要匯算清繳時(shí)調(diào)增
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒(méi)有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬(wàn)元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開(kāi)具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒(méi)資質(zhì))他們給我開(kāi)具80萬(wàn)元1%的普票。請(qǐng)問(wèn)這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開(kāi)給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬(wàn)X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開(kāi)具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬(wàn)X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬(wàn)X3%來(lái)抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬(wàn),然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒(méi)有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開(kāi)業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問(wèn)題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開(kāi)個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
好的,車輛不是公司名下的車輛發(fā)生的費(fèi)用,但是是項(xiàng)目上發(fā)生的,也計(jì)入在建工程,這個(gè)也不用調(diào)增吧?
你好,這個(gè)如果你沒(méi)有注定這個(gè)車或者沒(méi)有證據(jù)證明是你們公司的車,稅務(wù)局肯定會(huì)讓你們調(diào)的。
不是公司的車就得調(diào)增是嗎
你好,不是公司的車,或者公司沒(méi)有租賃車輛回來(lái)。發(fā)生的費(fèi)用就要調(diào)整。
明白了,那這個(gè)金額在匯算清繳的報(bào)表里邊填到納稅調(diào)整申報(bào)表里的其他項(xiàng)嗎?
你好是的,可以在這個(gè)里面填。
好的,那在建工程中的福利費(fèi),招待費(fèi)超過(guò)限額也要調(diào)增吧?老師
還有車輛的保險(xiǎn)費(fèi)也是要調(diào)增的?
對(duì)嗎?老師
你好,是的,也是要調(diào)的。你說(shuō)的這幾個(gè)都需要。
好,。謝謝老師
你好,不用客氣的了。